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南漳县委编办2019年部门决算
目 录
第一部分南漳县委编办概况
第二部分 南漳县委编办2019年部门决算表
第三部分 南漳县委编办2019年部门决算情况说明
第四部分 南漳县委编办2019年分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 南漳县委编办概况
一、 部门职能
(1)贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规;研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则;统一管理全县各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关的机构编制工作。
(2)研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关和镇的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
(3)研究提出县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、各人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调县直各部门与镇之间的职权划分。
(4)审核县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数;审核镇党政群机关机构设置及调整意见。
(5)拟订县级机关各部门和镇行政编制总额分配方案。
(6)指导、协调全县事业单位机构编制管理工作;拟订全县事业单位机构改革方案,并组织实施;研究制订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;审核县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项;指导、管理全县事业单位法人登记工作。
(7)调查研究并监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告县机构编制委员会并上报县委、县政府和襄樊市委机构编制委员会办公室。
(8)负责管理和协调赋予行业管理职能的县级行业协会的机构编制工作。
(9)负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理和调查研究、信息工作。
(10)完成上级交办的其他工作任务。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
中共南漳县委机构编制委员会办公室下设一个二级事业单位,南漳县事业单位服务中心,未进行独立核算。中共南漳县委机构编制委员会办公室为一级预算单位,实行行政单位会计制度。
中共南漳县委机构编制委员会办公室为行政单位,核定行政编制11名;事业单位服务中心核定公益一类事业编制5名。
第二部分 南漳县委编办2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 156.01 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 148.78 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 15.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 9.73 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 5.60 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 171.01 | 本年支出合计 | 52 | 164.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 11.53 | 年末结转和结余 | 54 | 18.43 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 182.54 | 总计 | 56 | 182.54 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、 收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 171.01 | 156.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 155.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 155.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 155.68 | 140.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 164.11 | 164.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 148.78 | 148.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 148.78 | 148.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 148.78 | 148.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 156.01 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 140.68 | 140.68 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 156.01 | 本年支出合计 | 53 | 156.01 | 156.01 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 10.72 | 10.72 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.72 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 166.72 | 总计 | 58 | 166.72 | 166.72 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 156.01 | 156.01 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 140.68 | 140.68 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 9.73 | 9.73 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 125.82 | 302 | 商品和服务支出 | 28.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 35.98 | 30201 | 办公费 | 3.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 22.06 | 30202 | 印刷费 | 1.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 34.40 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 1.92 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 6.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.92 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.73 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.75 | 30211 | 差旅费 | 3.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.52 | 30214 | 租赁费 | 0.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.69 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.5 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.34 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | ||||||
人员经费合计 | 125.82 | 公用经费合计 | 30.18 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
第三部分南漳县委编办2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
南漳县委编办2019年收、支总计335.12万元。与2018年相比,收、支总计各增加16.03万元、减少13.18万元。收入增长10.34%。支出下降7.43%。主要有:一是2019年新增两名人员导致收入增加;二是县委编办严格控制“三公”经费支出致支出下降。
二、收入决算情况说明
南漳县委编办2019年本年收入合计171.01万元,其中:财政拨款收入156.01万元,占收入总额的91.23%;其他收入15万元,占收入总额的8.77%,事业收入0万元,占收入总额的0%。
三、支出决算情况说明
南漳县委编办2019年本年支出合计164.11万元,其中:基本支出164.11万元,占支出总额的100%;项目支出0万元,占支出总额的0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南漳县编办2019年财政拨款收入总决算166.72万元。与2018年相比,财政拨款收入增加13.21万元,增加8.61%。主要是:2019年新调入两名工作人员。
南漳县编办2019年财政拨款支出总决算166.72万元。与2018年相比,财政拨款支出资金减少9.92万元,减少5.62%。主要是: 我办严格控制“三公”经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
县委编办2019年财政拨款本年支出156.01万元,占本年支出合计的95.06%。与 2018年相比,财政拨款支出减少20.63万元,下降11.68%。主要原因:我办严格控制“三公”经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出156.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出140.68万元,占总支出的90.17%;社会保障和就业(类)支出9.73万元,占总支出的6.24%;卫生健康(类)支出5.6万元,占总支出的3.59%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
县委编办2019年财政拨款支出年初预算为99.59万元,支出决算为156.01万元,完成年初预算的156.65%。其中:
1.一般公共服务支出。年初预算为74.99万元,支出决算为140.68万元,完成年初预算的187.6%。决算数大于预算数的主要原因是用于2019年新调入工作人员2名,且年底奖金未全额纳入年初预算。
2. 社会保障和就业支出。年初预算为12.92万元,支出决算为9.73万元,完成年初预算的75.31%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县委编办2019年财政拨款基本支出156.01万元,其中:人员经费125.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;与2018年相比,增加5.7万元,原因:新调入两名工作人员;公用经费30.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置,与2018年相比,减少26.34万元,原因是严格控制“三公”经费支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县委编办2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元,支出决算为5.5万元,完成预算的98%,其中:公务接待费 5.5万元,完成预算的98%。决算数小于预算数主要原因是:根据中央八项规定,严格公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
县委编办2019年“三公”经费支出5.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费5.5万元,占100%。
1.因公出国(境)费 0万元。2019年,参加0组团0次,共0人次出国(境),人均0万元。
因公出国(境)费支出决算比2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年,本级共有0辆公务车,下属单位0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费比2018年度增加(减少)0万元,上涨(下降)0%。公车运行维护费支出决算比2018年增(减少)0万元,上涨(下降)0%。
3.公务接待费5.5万元。2019年,本级公务接待87批次、611人次。主要用于公务交流。
公务接待费支出决算比2018年增加(减少)11.9万元,主要原因是严格控制“三公”经费支出。
八、机关运行经费支出情况
2019年县委编办机关运行经费支出30.18万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预
算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),其中:办公费3.3万元、印刷费1.69万元、手续费0万元、水费0万元、电费1万元、邮电费0.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.27万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.13万元、租赁费0.42万元、会议费0万元、培训费1.69万元、公务接待费5.5万元、劳务费1.44万元、委托业务费0万元、工会经费3.26万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.34万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.54万元、办公设备购置1.92万元、无形资产购置0万元。
2019年机关运行经费支出预算为15.6万元,支出决算为30.18万元,比年初预算数增加14.58万元,增长(93.4%,完成预算的193.4%。主要原因是:新增2个辅助性岗位、机构改革购置办公用品、结算去年招待费。
支出决算数比2018年减少26.14万元,下降46.58%。主要原因是严格控制“三公”经费支出。
九、政府采购支出情况
本部门(单位)2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆0辆;单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。
十一、预算绩效评价情况
(一)预算绩效管理工作开展总体情况
应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:涉及项目1个,资金4.5万元,占一般公共预算项目支出总额的2.88%。组织开展部门整体支出绩效评价。评价情况来看,我单位部门整体支出绩效评价情况良好。主要包括年初预算数4.5万元,调整后的预算数4.5万元、执行数4.5万元,完成预算的100%。
一、财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表 | ||||||||||
填报单位(盖章)县委编办 | ||||||||||
项目名称 | 事业单位登记工作经费 | |||||||||
主管部门 | 县委、县政府 | 项目实施单位 | 县委编办 | |||||||
项目类别 | 1、部门预算项目☑ 2、上级专项□ | |||||||||
项目属性 | 1、持续性项目☑ 2、新增性项目□ | |||||||||
项目类型 | 1、常年性项目☑ 2、延续性项目□ | |||||||||
3、一次性项目□ | ||||||||||
项目起止时间 | ||||||||||
项目当年预算 | 4.5万元 | 项目执行金额 | 4.5万元 | |||||||
一级指标 | 指标名称 | 指标解释 | 年初目标值 | 实际完成值 | 备注 | |||||
产出指标 | 工作到位率 | 100% | 100% | |||||||
审核准确率 | 100% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||
效益指标 | 知晓率 | 100% | 100% | |||||||
认知率 | 100% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||
服务对象 满意度指标 | 满意率 | 100% | 100% | |||||||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在县级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)与决算内容保持一致。事业单位登记项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算100%。
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。
第四部分 县委编办2019年专项转移支付资金安排情况说明
南漳县编办2019年财政专项支出0万元。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。