部门 > 县委编办 > 财政公开日期:2022-10-28 09:45 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
县委编办2021年度部门决算
目 录
第一部分 县委编办概况
第二部分 县委编办2021年度部门决算表
第三部分 县委编办2021年度部门决算情况说明
第四部分 县委编办2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 县委编办概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党和国家及省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规;研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则;统一管理全县各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派和人民团体机关的机构编制工作。
2、研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案;审核县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关和镇的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
3、研究提出县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、各人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调县直各部门与镇之间的职权划分。
4、审核县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科以上领导职数;审核镇党政群机关机构设置及调整意见。
5、拟订县级机关各部门和镇行政编制总额分配方案。
6、指导、协调全县事业单位机构编制管理工作;拟订全县事业单位机构改革方案,并组织实施;研究制订事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;审核县委、县政府直属事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;审核县级机关各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费管理形式等事项;指导、管理全县事业单位法人登记工作。
7、调查研究并监督检查全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况,报告县机构编制委员会并上报县委、县政府和襄阳市机构编制委员会办公室。
8、负责管理和协调赋予行业管理职能的县级行业协会的机构编制工作。
9、负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理和调查研究、信息工作。
10、完成上级交办的其他工作任务。
二、 机构设置
中共南漳县委机构编制委员会办公室下设一个二级事业单位,南漳县事业单位服务中心,未进行独立核算。中共南漳县委机构编制委员会办公室为一级预算单位,实行行政单位会计制度。
三、 人员情况
中共南漳县委机构编制委员会办公室为行政单位,核定行政编制11名;事业单位服务中心核定公益一类事业编制11名。
第二部分 县委编办2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 267.29 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 180.46 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 6.27 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 16.61 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.09 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 273.56 | 本年支出合计 | 58 | 220.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 11.30 | 年末结转和结余 | 60 | 64.26 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 284.85 | 总计 | 62 | 284.85 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 273.56 | 267.29 | 6.27 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 233.43 | 227.16 | 6.27 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 233.43 | 227.16 | 6.27 | ||||||||
2013201 | 行政运行 | 233.43 | 227.16 | 6.27 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | |||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.61 | 16.61 | |||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | |||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.43 | 9.43 | |||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | |||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.43 | 9.43 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 14.09 | 14.09 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.09 | 14.09 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.09 | 14.09 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 220.59 | 220.59 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 180.46 | 180.46 | |||||||
20132 | 组织事务 | 180.46 | 180.46 | |||||||
2013201 | 行政运行 | 180.46 | 180.46 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.61 | 16.61 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 9.43 | 9.43 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.43 | 9.43 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 14.09 | 14.09 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 14.09 | 14.09 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 14.09 | 14.09 | |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 267.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 174.19 | 174.19 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.61 | 16.61 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.43 | 9.43 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.09 | 14.09 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 267.29 | 本年支出合计 | 59 | 214.32 | 214.32 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 63.68 | 63.68 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 10.72 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||
总计 | 32 | 278.00 | 总计 | 64 | 278.00 | 278.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 214.32 | 214.32 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 174.19 | 174.19 | |
20132 | 组织事务 | 174.19 | 174.19 | |
2013201 | 行政运行 | 174.19 | 174.19 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.61 | 16.61 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.59 | 12.59 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.02 | 4.02 | |
210 | 卫生健康支出 | 9.43 | 9.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.43 | 9.43 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.43 | 9.43 | |
221 | 住房保障支出 | 14.09 | 14.09 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.09 | 14.09 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.09 | 14.09 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 165.16 | 302 | 商品和服务支出 | 49.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 39.97 | 30201 | 办公费 | 18.09 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.81 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 48.86 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 8.21 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.59 | 30206 | 电费 | 0.64 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.02 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.43 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 30211 | 差旅费 | 7.87 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 14.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.08 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.70 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 4.28 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.61 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 7.65 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.45 | ||||||
人员经费合计 | 165.16 | 公用经费合计 | 49.16 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.8 | 0.8 | 4.28 | 4.28 | ||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:南漳县机构编制委员会办公室 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
第三部分 县委编办2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为284.85万元,较上年度增加57.09万元,增长25.1%,与上年度相比,增长的主要原因是新增人员导致收入总计增加。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计273.56万元,其中:财政拨款收入267.29万元,占本年收入合计的97.7%;上级补助收入6.27万元,占本年收入合计的2.3%。2021年度本年收入合计较上年度增加57.96万元,增长27.7%,与上年度相比,增长的主要原因新增人员导致收入增加。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计220.59万元,其中:基本支出220.59万元,占本年支出合计的100%。2021年度本年支出合计较上年度增加4.12万元,增长2%,与上年度相比,增长的主要原因新增人员导致支出增加。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为278万元,较上年度增加57.95万元,增长26.3%,增长的主要原因:一是新增人员导致经费增加;二是公务员的新增基础绩效导致经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出267.29万元,占本年支出合计的96.2%。与 2020年度相比,财政拨款支出增加57.96万元,增长27.7%,较年初预算数减少0.52万元,下降0.2%。与年初预算相比,下降的主要原因:严格控制经费支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出214.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出174.19万元,占总支出的81.3%;社会保障和就业支出16.61万元,占总支出的7.8%;卫生健康支出9.43万元,占总支出的4.4%;住房保障支出14.09万元,占总支出的6.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为267.81万元,支出决算为267.29万元,完成年初预算的99.8%。其中:
1.一般公共服务支出。年初预算为115.3万元,支出决算为174.19万元,完成年初预算的151%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员导致一般公共服务支出经费增加。
2. 社会保障和就业支出。年初预算为13.2万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员导致社会保障和就业支出经费增加。
3. 住房保障支出。年初预算为8.7万元,支出决算为14.9万元,完成年初预算的171%。决算数大于预算数的主要原因:新增人员导致住房保障支出经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出214.32万元,较上年度增加4.99万元,增长2.4%,较年初预算数减少33.99万元,增下降13.7%。主要原因:严格控制经费支出。具体支出如下:
其中:人员经费165.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费49.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出4.28万元,预算数4.3万元,完成预算的99.5%,较上年度减少1.2万元,减少22.7%。与年初预算相比,减少的主要原因:严格控制“三公”经费支出。
具体支出如下:
1.因公出国(境)费0万元,预算数0万元,完成预算的0%,较上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2021年度,县委编办本级因公出国(境)0人;下属事业单位服务中心因公出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费0万元,预算数0万元,完成预算的0%。
2021年度,县委编办本级共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
3.公务接待费4.28万元,预算数4.3万元,完成预算的99.5%,较上年度减少1.2万元,下降22.7%。主要原因:严格控制三公经费支出。
2021年度,县委编办本级公务接待70批次、476人次、人均90元。
(二)培训费支出情况说明。
2021年度培训费支出0.7万元,预算数0万元,决算数较预算数增加0.7万元。主要原因:增加一项外出培训活动。
(三)会议费支出情况说明。
2021年度会议费支出0万元,预算数0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
县委编办2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
县委编办2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2021年度机关运行经费支出214.32万元,年初预算数267.8万元,比年初预算数减少53.48万元,下降20%。主要原因:严格控制各项经费支出。具体支出如下:
办公费18.9万元、印刷费0.04万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.64万元、邮电费1.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.87万元、维修(护)费0.74万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.7万元、公务接待费4.28万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.61万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用7.65万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.45万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至 2021年12月31日,县委编办共有车辆0辆。
单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金19.5万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。从评价情况来看,我单位部门整体支出绩效评价情况良好。主要包括年初预算数19.5万元,调整后的预算数19.5万元、执行数19.5万元,完成预算的100%。
项目名称 | 事业单位登记工作经费 | ||||||
主管部门 | 县委、县政府 | 项目执行单位 | 县委编办 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预 算数 | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 | 全年预计执行数 | |||
年度资金总额: | 4.5 | 4.5 | 100% | 4.5 | |||
其中:当年一般公共预算拨款 | 4.5 | 4.5 | 100% | 4.5 | |||
年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-12月 指标执行情况 | 完成目标 可能性(确定能、有可能、不可能) | 备注 |
产出 指标 | 数量指标 | 100% | 100% | 确定能 | |||
…… | |||||||
质量指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
时效指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
成本指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 100% | 100% | 确定能 | |||
…… | |||||||
社会效益 指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
生态效益 指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
可持续影响指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 确定能 | |||
项目名称 | 网上名称管理工作经费 | ||||||
主管部门 | 县委、县政府 | 项目执行单位 | 县委编办 | ||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||
项目资金 (万元) | 年初预 算数 | 1-12月执行数 | 1-12月执行率 | 全年预计执行数 | |||
年度资金总额: | 15 | 15 | 100% | 15 | |||
其中:当年一般公共预算拨款 | 15 | 15 | 100% | 15 | |||
年度绩效目标1 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 1-12月 指标执行情况 | 完成目标 可能性(确定能、有可能、不可能) | 备注 |
产出 指标 | 数量指标 | 100% | 100% | 确定能 | |||
…… | |||||||
质量指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
时效指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
成本指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 100% | 100% | 确定能 | |||
…… | |||||||
社会效益 指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
生态效益 指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
可持续影响指标 | 100% | 100% | 确定能 | ||||
…… | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | 100% | 确定能 | |||
…… | |||||||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
事业单位法人登记变更专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.5万元,执行数为4.5万元,完成预算100%。主要产出和效益:为更好推进机关事业单位登记管理日常工作。
网上名称管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算100%。主要产出和效益:党政机关和事业单位达到规范使用域名,更好地履行信息公开的义务。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
第四部分 县委编办2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
县委编办2021年财政专项转移支付0万元。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。