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县人大常委会办公室2025年单位预算公开(本级)

日期:2025-01-17 10:50          字体:[         ]   关闭窗口

目录

                   

第一部分单位概况

一、县人大常委会办公室主要职责

二、县人大常委会办公室机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算情况说明 

一、2025年部门预算收支情况说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 县人大常委会办公室2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分 

概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条之规定,县人大常委会办公室为县人大常委会履行下列职权做好服务保障工作:

负责县人大常委会机关的日常管理、行政事务和服务保障工作;承办单位文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理、对外联络等工作;

负责组织落实党建、党风廉政建设、信息宣传、精神文明建设、群团组织建设、目标考核、信访维稳、新闻发布、各类创建活动和人员培训等工作;全面掌握常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况;督办县人大常委会决议、决定及审议视察意见的落实工作;

负责县人代会、常委会会议、党组会议、主任会议以及以常委会名义召开的其他会议的组织协调安排和后勤保障工作;负责常委会与“一府两院”的联系、与各工作委员会的综合协调工作;负责常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作;

承担常委会领导参加各项活动的组织安排;完成县人大常委会、主任会议交办的其他工作。

二、单位机构

南漳县人民代表大会及其常务委员会依法批准设立了3个专门委员会:即监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会;南漳县人民代表大会常务委员会下办事及工作机构6个:即办公室(设一个机关工会及六个科:办公室机关工会委员会、秘书科、行管科、政工科、信访科、信息宣传科、离退休干部工作科)、研究室、人事任免代表工作委员会、城乡建设与环境保护工作委员会、农业与农村工作委员会、预算工作委员会;1个派出机构(南漳经济开发区人大代表联络处)。办公室下设一个事业单位(南漳县人大常委会办公室综合服务中心)。

三、预算单位构成

编制根据南办发[2005]34号、南机编[2020]23号文件通知,县人大常委会机关核定行政编制37名,工勤编制2名,现有工作人员40名。核定事业编制9名,现有工作人员9名。

县人大常委会机关现实有干部职工46名,其中:县人大常委会正副主任7名、专职党组成员1名、办公室主任1名、副主任3名,研究室副主任1名,工作委员会正副主任8名,办公室各科正副科长5名,机关改非干部10名,工勤人员2名,辅助性用工人员6名。

第二部分

县人大常委会办公室2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,县人大常委会办公室2025年单位预算的编制实行综合预算制度,县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入等;支出包括:工资福利支出(含工资、津补贴、奖金、社会保障费、公积金等)、商品和服务支出(含办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等)、对个人和家庭补助(主要指遗属补助)等。我单位2024年收支总预算1078万元。 )预算收支与2024年(1180万元)部门预算比较减少了101.46万元,本年度减少网上代表联络站建设经费、代表联络站建设经费等2个项目。

二、部门预算收入情况说明

2025年单位预算总收入为1078.54万元,其中:财政拨款收入1078.54万元。

三、部门预算支出情况说明

2025年单位预算支出为1078.54万元,其中:基本支出914.07万元,占比84.75%;项目经费支出164.47万元,占比15.25%。

四、预算收支增减变化情况

本单位2025年预算收支,1078.54万元,比2024年的1180万元减少了101.46万元,本年度减少网上代表联络站建设经费、代表联络站建设经费等2个项目。。

五、财政拨款收支预算情况说明

2025年人大单位预算支出为1078.54万元,其中:基本支出914.07万元,占比84.75%;项目经费支出164.47万元,占比15.25%。

六、一般公共预算支出情况说明

2025年人大单位预算支出为1078.54万元,其中:基本支出914.07万元,占比84.75%;项目经费支出164.47万元,占比15.25%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出914.07万元,其中人员经费815.97万元、公用经费125.1万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

2025年县人大常委会办公室“三公”经费支出80.7万元(其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费59.80万元,公务接待费20.9万元),与上年预算相比为持平状态,未增加及减少。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,2025年本办编制政府采购预算数0万元,与上年预算相比减少60万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

县人大常委会办公室2025年度财政拨款日常公用支125.1万元,其中办公费5.1万元、印刷费4万元、水费0.15万元、电费3.3万元、邮电费1.8万元、差旅费6万元、维修(护)0.3万元、租赁费2.1万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费20.9万元、委托业务费2.4万元、工会经费6.6万元、公务用车运行维护费59.8万元、工会经费7.2万元、委托业务费2.45万元、公务接待费20.9万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出6万元。

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

县人大办认真开展了财政预算资金绩效评价工作,努力做好预算信息公开,切实抓好年度预算执行,在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责,增强年度预算执行工作责任,最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

第三部分

名词解释(对收入和支出各科目进行名词解释)

第四部分

县人大常委会办公室2025年部门预算表和绩效目标表

襄阳市区县部门预算公开表(一级)_.xls

5人代会会议费.docx