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中共南漳县委办公室2025年预算公开汇总

日期:2025-01-17 10:30          字体:[         ]   关闭窗口

中共南漳县委办公室2025年预算汇总目录

                   

第一部分县委办公室2025年概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 县委办公室2025年预算情况说明 

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 县委办公室2025年部门预算表

第一部分

县委办公室概况

一、主要职责

负责推动中央决策部署和省委、市委、县委工作要求的贯彻落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务

二、部门机构

综合股总值班室、督查室、法规股、信息股、调研股、文书股、接待办、人事股、行政财务股、档案管理股、外事股、秘书股等,下设二级单位南漳县专用通信保障中心(公益一类)

三、部门预算单位构成

根据南办文﹝202217号文件批复,县委办公室行政编制42名,实有干部33人,工勤人员5人,离退休干部28人。

县委办公室下设二级单位南漳县专用通信保障中心(公益一类),事业编制11名,实有干部13人。

第二部分

县委办公室2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,县委办公室2025年部门预算的编制实行综合预算制度,即所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出等。

县委办公室2025年度财政预算总收入1191.04万元,其中一般公共服务支出939.48万元、社会保障和就业支出154.74万元、医疗卫生支出36.59万元、住房保障支出60.23万元2024年度财政预算总收入1135.63万元,其中一般公共服务支出915.36万元、社会保障和就业支出115.49万元、医疗卫生支出39.2万元、住房保障支出65.58万元;同比增长4.88%

二、部门预算收入情况说明

县委办公室2025年度财政预算总收入1191.04万元,其中财政拨款收入为1191.04万元,占99.22%,其他收9.24万元,0.78%,上年结0万元,占0%。预算支出1191.04万元。

三、部门预算支出情况说明

县委办公室2025年度财政预算支出1191.04万元,其中:基本支出1009.66万元,占比84.77%,项目支出181.38万元,占比15.23%。

四、预算收支增减变化情况

县委办公室2025年度财政预算收入1191.04万元, 比上年增加55.41万元;预算支出1191.04,比上年增加55.41万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2025年度财政拨款收入1191.04万元,财政拨款支出1191.04万元。其中:基本支出1009.66万元,占比84.77%,项目支出181.38万元,占比15.23%

六、一般公共预算支出情况说明

县委办公室2025年度一般公共预算支出1191.04万元,其中一般公共服务支出939.48万元,占78.88%,社会保障和就业支出154.74万元,占12.99%卫生健康支出36.59万元,占3.07%,住房保障支出60.23万元,占5.06%

七、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2025年度一般公共预算基本支出1000.42万元,其中人员支出770.93万元,占77.06%,日常公用支出229.50万元,占22.94%。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2025年无政府性基金预算。

九、“三公”经费预算情况说明

县委办公室2025年度“三公”经费预算合计91万元,其中公务用车运行维护费60.6万元,公务接待费30.4万元2025年一般公共预算“三公”经费2024比无变化。

十、政府采购预算安排情况说明

根据《湖北省政府集中采购目录及标准(2021年)》要求,县委办公室2025年度政府采购预算支出合计3万元,其中货物类3万元,工程类0万元,服务类0万元。主要用于日常办公室办公桌椅更换费用,与上年比无变化。

十一、机关运行经费安排情况说明

县委办公室2025年度财政拨款日常公用支出229.5万元,其中办公费23.73万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费1万元、差旅费3万元、维修(护)1万元、会议费4万元、公务接待费30.4万元、工会经费15万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费60.6万元、其他交通费用23.65万元、其他商品和服务支出63.05万元

十二、国有资产占用情况说明

县委办公室国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

县委办认真开展了财政预算资金绩效评价工作,努力做好预算信息公开,切实抓好年度预算执行,在预算绩效工作开展方面取得了显著成效。下一步我们将进一步明确职责,增强年度预算执行工作责任,最大限度提高财政资金使用效益。

十四、政府债务情况说明

县委办公室政府债务情况。

第三部分

名词解释

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位干部职工机关机关养老支出;行政事业单位医疗为机关医保缴费支出;住房保障支出为单位为职工缴纳的公积金。

第四部分

县委办公室2025年部门预算表和绩效目标表


     附件:     县委办公室部门预算草案报表(汇总1).xls
     附件:     2025年绩效目标申报表.xlsx
     附件:     部门整体绩效目标申报表(县委办).docx