日期:2023-01-25 10:10 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
县委宣传部2023年单位预算
目录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年财政拨款收支情况说明
三、单位预算支出情况说明
四、预算收支增减变化情况
五、财政拨款收支预算情况说明
六、一般公共预算支出情况说明
七、一般公共预算基本支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、“三公”经费预算情况说明
十、政府采购预算安排情况说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 县委宣传部2023年单位预算表
第一部分
单位概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党中央关于宣传思想文化工作方针政策,贯彻落实省委、市委、县委关于宣传思想文化工作决策部署和事业发展总体规划,拟订全县宣传思想文化工作重大决策、措施规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)贯彻落实中央和省、市、县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全县国防教育工作。
(四)统筹管理全县新闻工作,把握正确的舆论导向,负责全县新闻队伍建设,领导、指导和协调全县对上对外宣传工作,并积极做好对上对外新闻报道;统筹分析研判和引导全县社会舆论,指导协调全县新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(五)积极推进和发展先进文化,弘扬优秀传统文化,挖掘民间民俗文化,繁荣群众文化,协调、指导文化体育、广播电视工作,为广大人民群众提供充实的精神食粮;组织协调全县“扫黄打非”工作。负责全县全民阅读活动的组织、指导协调工作
(六)贯彻执行党和国家关于新闻出版、著作权管理的方针、政策和法律、法规。加强对新闻出版单位的服务,实施准入和退出管理。负责出版物内容监管,组织指导重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印刷和发行工作,组织协调古籍出版规划工作
(七)负责管理全县电影行政事务,统筹协调全县电影放映工作。对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革与文化产业发展领导小组办公室日常工作。
(八)统筹协调全县新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布的组织实施工作,指导协调县直各部门、各镇(区)新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。
(九)对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十)组织协调全县精神文明建设工作,承担县精神文明建设指导委员会日常工作。
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
县委宣传部“三定”方案设置8个职能科室:办公室;宣教股;理论股;新闻外宣股;出版版权印刷股;文艺文改股;网络安全与舆情信息股;文明创建股。
三、预算单位构成
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级,行政编制15名。
第二部分
县委宣传部2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支情况总体说明
按照预算管理规定,县委宣传部2023年单位预算的编制实行综合预算制度,即县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入485.70万元、上年结转结余0.39万元;支出包括:一般公共服务支出431.77万元、社会保障和就业支出29.79万元、卫生健康支出10.25万元、住房保障支出为13.88万元。本单位2023年收支总预算485.70万元,比2022年预算减少75.59万元。
二、单位预算收入情况说明
本单位2023年预算收入485.70万元,其中:财政拨款收入485.31万元,占比99.9%,上年结转结余0.39万元,占比0.1%。
三、单位预算支出情况说明
本单位2023年预算支出485.70万元,其中:基本支出236.82万元,占比48.76%,项目支出248.88万元,占比51.24%。
四、预算收支增减变化情况
本单位2023年预算收入485.70万元,比上年减少75.59万元;2023年预算支出485.70万元,比上年减少75.59万元。
五、财政拨款收支预算情况说明
本单位财政拨款收入485.70万元,其中:财政拨款收入485.31万元,占比99.9%,上年结转结余0.39万元,占比0.1%;财政拨款支出485.70万元,其中:基本支出236.82万元,占比48.76%,项目支出248.88万元,占比51.24%。
六、一般公共预算支出情况说明
本单位一般公共预算支出485.70万元,其中:基本支出236.82万元,占比48.76%,项目支出248.88万元,占比51.24%。
七、一般公共预算基本支出情况说明
本单位一般公共预算基本支出236.82万元,其中人员经费195.59万元,占比82.59%,公用经费41.22万元,占比17.41%。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、“三公”经费预算情况说明
本单位一般公共预算因公出国(境)费支出0万元,与上年持平;公务用车运行费支出5.7万元,与上年相比减少0.3万元,减少原因为车辆保养周期未到;公务接待费支出5.51万元,与上年相比略有增加,增加原因为按照县委县政府指示批示精神,加大对外宣传推介力度。
十、政府采购预算安排情况说明
本单位政府采购预算支出73.72万元,其中货物类其他办公用品61.03万元、普通图书12.69万元,比上年增加22.09万元。
十一、机关运行经费安排情况说明
本单位财政拨款公用经费支出41.22万元,其中办公费8万元、水费0.1万元、电费1万元、邮电费0.5万元、差旅费3.5万元、公务接待费4.7万元、工会经费1.1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费5.7万元、其他交通费用15.22万元、其他商品和服务支出1.35万元,比上年减少25.69万元。
十二、国有资产占用情况说明
无。
十三、预算绩效情况说明
2023年,县委宣传部将认真开展财政预算资金绩效评价工作,以绩效目标实现为导向,严格按财务预算执行,进一步加强制度建设并进行绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,增强年度预算执行工作责任,最大限度提高财政资金使用效益。
十四、政府债务情况说明
无。
第三部分
名词解释
一、“三公”经费:
指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二、政府采购:
指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
三、机关事业单位养老、医疗、公积金缴费支出:
机关事业单位基本养老保险缴费支出为支付单位职工事业单位机关养老支出,行政单位医疗为部机关医保缴费支出,住房公积金为单位为职工缴纳的公积金。
第四部分
县委宣传部2023年单位预算表
见附件。