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南漳县人防指挥信息保障中心 2023年度部门决算

日期:2024-09-20 17:00          字体:[         ]   关闭窗口

索引号: 011158671/2024-24870 分类: 其他
发布机构: 南漳县发展和改革局 发文日期: 2024-09-20
标题: 南漳县人防指挥信息保障中心 2023年度部门决算
文号: 主题词:
生效时间: 终止时间: 来源:


南漳县人防指挥信息保障中心

2023年度部门决算



目 录

第一部分南漳县人防指挥信息保障中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县人防指挥信息保障中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分南漳县人防指挥信息保障中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释





第一部分 南漳县人防指挥信息保障中心概况

一、部门主要职责

部门职责:落实人民防空信息化建设等相关工作,负责全县人民防空信息化建设规划及做好本级人民防空信息系统平台等相关工作。

    二、机构设置情况

内设3个科室,办公室、财务科、主任科室

从单位构成看,南漳县人防指挥信息保障中心部门决算由实行独立核算的南漳县人防指挥信息保障中心本级决算组成。

纳入南漳县人防指挥信息保障中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.南漳县人防指挥信息保障中心(本级)

第二部分 2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表






公开01

部门:南漳县人防指挥信息保障中心





单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

311.85

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

18.50


9


九、卫生健康支出

40

5.48


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

279.76


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

8.11


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

311.85

本年支出合计

58

311.85

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

311.85

总计

62

311.85

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


    二、收入决算

收入决算表











公开02

部门:南漳县人防指挥信息保障中心










单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

311.85

311.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

279.76

279.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

279.76

279.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

279.76

279.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


    三、支出决算表

支出决算表










公开03

部门:南漳县人防指挥信息保障中心









单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

311.85

149.43

162.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.50

18.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.43

13.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.48

5.48

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

279.76

117.35

162.41

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

279.76

117.35

162.41

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

279.76

117.35

162.41

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

8.11

8.11

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度各项支出情况。


    四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表









公开04

部门:南漳县人防指挥信息保障中心








单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

311.85

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

18.50

18.50

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

5.48

5.48

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

279.76

279.76

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

8.11

8.11

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

311.85

本年支出合计

59

311.85

311.85

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

311.85

总计

64

311.85

311.85

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:南漳县人防指挥信息保障中心






单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

311.85

149.43

162.41

208

社会保障和就业支出

18.50

18.50

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.50

18.50

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.43

13.43

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.07

5.07

0.00

210

卫生健康支出

5.48

5.48

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.48

5.48

0.00

2101101

行政单位医疗

5.48

5.48

0.00

212

城乡社区支出

279.76

117.35

162.41

21201

城乡社区管理事务

279.76

117.35

162.41

2120199

其他城乡社区管理事务支出

279.76

117.35

162.41

221

住房保障支出

8.11

8.11

0.00

22102

住房改革支出

8.11

8.11

0.00

2210201

住房公积金

8.11

8.11

0.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06

部门:南漳县人防指挥信息保障中心








单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

130.34

302

商品和服务支出

14.49

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

33.69

30201

办公费

1.87

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

3.06

30202

印刷费

0.37

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

34.77

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

26.39

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

13.43

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

5.07

30207

邮电费

1.33

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

5.48

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.34

30211

差旅费

1.06

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

8.11

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.60

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

3.43

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.20

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

6.44

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

2.87

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.17

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.33




人员经费合计

134.95

公用经费合计

14.49

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09

部门:南漳县人防指挥信息保障中心











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07

部门:南漳县发改局(本级)









单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出


    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08

部门:南漳县发改局(本级)






单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023度收、支总计均为311.85万元。与2022度相比,收、支总计各减少45.53 万元,减少12.74 %,主要原因是项目资金有部门未支付影响进度


1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计311.85万元,与2022年度相比,收入合计减少45.53 万元,减少12.74 %,主要原因是项目资金有部门未支付影响进度

其中:财政拨款收入311.85万元,占本年收入100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0 万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,本年收入0 %;其他收入0 万元,占本年收入0%



2:收入决算结构


三、支出决算情况说明

2023度支出合计311.85万元2022年度相比,支出合计减少45.53 万元,减少12.74 %,主要原因是项目资金有部门未支付影响进度

其中:基本支出149.43万元,占本年支出35.10%;项目支出2302.20万元,占本年支出52.07%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

3:支出决算结构


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023度财政拨款收、支总计均为311.85万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少45.53 万元,减少12.74 %,主要原因是项目资金有部门未支付影响进度

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入311.85万元,比2022年度决算数减少45.53 万元,减少12.74 %,主要原因是项目资金有部门未支付影响进度政府性基金预算财政拨款收入0万元,2022年度决算数增加0万元国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,2022年度决算数增加0 万元

4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023一般公共预算财政拨款支出311.85万元,占本年支出合计的100 %。与2022相比,一般公共预算财政拨款支出减少45.53 万元,减少12.74 %,主要原因是项目资金有部门未支付影响进度

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023一般公共预算财政拨款支出311.85万元,主要用于以下方面:

1.城乡社区(类)支出279.76万元,占89.71%。主要是用于行政运行和其他发展改革事务。

2.社会保障和就业支出(类)18.50万元,占5.93%。主要是用于机关事业养老保险支出和职业年金支出。

3. 行政事业单位医疗(类)5.48万元,占1.75%。主要是用于行政单位医疗

4. 住房保障支出(类)8.11万元,占2.60%。主要是用于住房公积金支出

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年预算为311.85万元支出决算为311.85万元,完成年预算的100%。其中:

  1. 一般公共服务支出()发展与改革事务(款)行政运行(项)。年预算为279.76万元,支出决算为279.76万元,完成年预算的100%,支出决算数大(于年预算数的主要原因一是本年度有项目未支付;二是预算严重不足


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出149.43万元,其中:

人员经费134.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费14.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。


七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:一是增加了人员及业务; 二是预算严重不足

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的%;其中:

(1)公务用车购置费0 万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元本年度购置(更新)公务用车0

(2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,主要用于公车汽油费保险费过路费截止20231231日,开支财政拨款的公务用车保有量0

3.公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加0万元,

外宾接待支出0万元,。2023共接待来访团组0个,人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元,接待对象主要是市内县内各单位,主要是开展各种项目工作。2023共接待国内来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出


    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出


    十、机关运行经费支出说明

部门应当按照如下格式说明:本部门2023年度机关运行经费支出14.49万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加0万元。主要原因是:办公设施设备购置经费增加人员编制数量增加落实过紧日子要求压减支出等。

    十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。(各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门单位纳入2023年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

    十二、国有资产占用情况说明

截至20231231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金311.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,从评价情况来看各项目执行率都是90%以上。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为311.85万元,执行数为311.85万元,完成预算100%。主要产出和效益:增资立项。发现的问题及原因:一是项目开工晚;二是资金保障不足。下一步改进措施:一是抓紧时间开展项目;二是及时争取项目经费拨付。

(三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。截止时间为部门决算公开时已经使用的情况。加强绩效评价结果应用,将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据;将绩效自评结果按照要求向社会公开,自觉接受社会监督。

根据绩效结果,进一步细化绩效目标,增强绩效评价指标的科学性与合理性,并将其作为项目执行的重要指导;逐步建立项目绩效考核管理制度,将项目实施过程和自评结果与部门绩效考核挂钩。


十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县发改局2023年财政专项转移支付0万元,具体安排情况如下:

1.补助0万元。

2.管理费0万元。

3.工作经费0万元。

2023年度未安排财政专项转移支付资金。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(项名词解中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务()发展与改革事务()行政运行()

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()其他专用名词。

第六部分 附件

南漳县人防信息保障中心财政支出预算绩效自评报告

根据相关文件精神,南漳县人防信息保障中心高度重视,并迅速组织单位财务分管领导及工作人员进行学习,并对2023年度预算绩效管理开展了自查自评工作,自评得分98.4分,自评结果为优秀。现将有关情况报告如下:

一、预算绩效管理工作总体情况

根据《关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》要求,全面实施了预算项目绩效目标管理,一是落实组织保障,由单位主要领导负总责,一名分管领导跟踪督办,一名专业财务人员具体抓落实。二是规范过程管理,编制预算时对申报的项目加强审核、合理支出,所有项目必须有明细的资金测算以及省、市文件依据。在预算执行过程中加强了绩效运行监控,对执行中存在偏差的项目进行原因分析并及时整改,确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价,强化了结果运用。三是加强基础支撑,印发《南漳县发改局机关财务管理制度》,对部门整体预算及项目支出进行规范,从严执行预算。全年多次开展财务人员培训,在政府网站及时公开本单位年度预算。在党组会上研究预算绩效管理工作,全年预算管理执行到位。

二、自评情况及得分

根据预算绩效管理评价考核办法,从预算执行情况、年度目标达标情况两方面进行了自查自评,在数据准确、资料齐全、佐证充分的基础上综合自评得分98.4分。

1、预算执行情况,按照总分20分进行测算,自评得18.4分。主要依据:2023年预算资金数311.85万元,执行数311.85万元,执行率达100,得分18.4分。

2、年度目标完成情况,按照总分80分进行测算。主要依据:数质量指标:项目合格率大于等于95%,得分20分,,群众满意度指标:大于等于95%,得20分,自评得分80分。

三、存在的问题和原因

1、预算编制测算还不够精确,编制依据和测算深度不够,缺乏一定的科学性,实际执行与项目预算绩效存在较小偏差。

2、预算执行进度不均衡,因年度大项工作任务多集中在年底,故项目资金存在年底较集中支付的现象。

四、下一步拟改进措施

1、进一步严格执行预算绩效管理进度。定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据,实现绩效管理规范化、常态化,确保项目绩效目标按时限完成,发挥资金的最大社会效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率。

2、进一步科学编制项目资金预算。结合单位职能职责,按照“保基本、保运转、保民生”原则,科学合理编制本单位预算,广泛征求受益群众意见,确保预算科学合理。

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告


单位名称

南漳县人防指挥信息保障中心

 

基本支出总额

 149.43万元

项目支出总额

162.41万元

预算执行情况(万元)

20分)

 


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

部门整体支出总额

311.85

311.85

100% 

18.4 

年度目标1:(80分)


年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出

指标

数量 指标

申报项目

指标值

指标值确定依据

产出

指标













效益

指标

数量 指标

建设防空地下室

10000

10000平方


数量 指标

安成训练任务  

5

5


质量指标

项目合格率

95%

95%




满意度指标

社会效益

指标

宣贯政策知晓率

90%

90%


经济指标





……







产出

指标

服务对象满意度

指标

群众满意度

95%

95%

20

数量 指标

全民防空防灾能力提升

95%

95%


总分

98.4 

偏差大或

目标未完成

原因分析

 1、综合协调全县经济和社会发展方面的重大问题。跟踪研判涉及经济安全的各类风险隐患,提出相关工作建议。

2、按权限拟订并组织实施有关价格政策,组织制定和调整少数由本级管理的商品、服务价格和收费标准。

3、综合研判全县消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。推进创新驱动发展,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。因特定项目年底才拨款,12月准备结算支付时在规定的时间内无法经办业务,导致一直没结算,资金被收走,目标未完成。2023年继续结转使用




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