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南漳县审计局党组关于十五届县委第四轮巡察集中整改进展情况的通报

日期:2024-12-13 10:03          字体:[         ]   关闭窗口

索引号: 011158671/2024-35613 主题分类: 审计
发布机构: 南漳县审计局 发文日期: 2024-12-13
标题: 南漳县审计局党组关于十五届县委第四轮巡察集中整改进展情况的通报
文号: 效力状态: 有效

根据县委巡察工作统一部署,2023年9月4日至11月2日,县委第四巡察组对南漳县审计局开展了常规巡察。2024年3月14日,县委巡察组向南漳县审计局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求,现将集中整改进展情况予以公布。

一、巡察整改组织领导情况
    一是提高站位抓整改,逐条逐项扎实整改

为切实加强巡察整改工作的组织领导和落实,我局成立了巡察整改工作领导小组,由局党组书记、局长郭祥林担任组长,局其他班子成员任副组长,加强对巡察整改工作的组织领导。由办公室牵头,具体承担整改工作协调、督促、检查、反馈等工作,强化对整改落实工作的领导。针对反馈的问题,细化分解为15方面25个具体问题,由局领导班子成员牵头,以身作则,率先垂范,自觉接受各方面的监督,带头抓好自身整改,按照分工抓好分管科室的整改工作,确保整改落实。
    二是坚持问题导向抓整改,逐步完善整改清单

按照整改方案要求,以严肃认真的态度,深刻反思县委第四巡察组反馈的问题,剖析根源,找准症结,认真梳理分类。局巡察整改工作领导小组办公室多次召开会议研究细化整改措施。根据巡察整改方案制定了巡察整改任务分解表,对各中心、股室需整改落实的事项进行梳理,对照清单逐项明确责任领导、责任科室、整改时间和整改措施,要求各中心、股室进一步细化整改措施,根据局领导班子分工情况,对整改清单进行责任分解,由分管领导责任牵头抓好整改落实工作。

三是按时保质抓整改,有序推进整改工作

全局上下对整改落实工作高度重视,针对反馈的问题,举一反三、深入查摆,即知即改、立行立改、全面整改,认真推动问题的解决。先后多次研究巡察整改工作,对不同阶段的工作任务及时作出部署。同时,由局党组书记、局长郭祥林代表局党组对巡察中发现的问题开展对照检查,班子成员分别结合本职工作和个人实际,逐人逐项对照检查,深入剖析问题产生的原因,诚恳开展批评和自我批评,提出整改措施。局巡察整改工作领导小组办公室倒推完成时限,倒逼责任落实,严格督查督办,逐项核实、逐项销号,有序推进整改落实工作。

二、整改进展情况及成效
1.关于“理论学习不深不实”的问题

整改情况: 一是理论学习走深走实。县审计局党组中心组专题研讨党的二十大精神等重要讲话精神,并撰写学习心得体会。二是规范召开党组中心组学习和支部主题党日学习活动。县审计局安排同志结合学习内容及工作实际进行交流发言。三是制定全面系统的学习计划,常态化开展理论学习。县审计局党组每月开展集中研学或集中研讨,并严格落实“一学一报”制度。

2.关于“落实审计全覆盖有差距”的问题

整改情况: 一是深入调查全面剖析。自查发现县审计局存在审计全覆盖广度与深度难以兼顾等县级审计机关面临的共性问题。二是强化管理统筹谋划。县审计局党组规划每年至少开展一个自然资源资产1+N审计项目,计划五年内实现对重点单位、重点镇(区)开展自然资源资产审计全覆盖。三是科学调度强化力量。县审计局党组决定在每个审计项目中均设置一名大数据主审,提升大数据审计应用水平;同时通过购买社会审计服务等形式加强审计力量,全面推进审计全覆盖。

3.关于“研究性审计开展不深入”的问题

整改情况: 一是强化管理深刻理解。县委审计办创建了“三战三听三倒逼”审计工作方法等品牌。二是持续发力巩固成果。县审计局党组组建了五支攻关小分队强力推进大数据审计;同时建立健全了年度研究计划和长期审计项目库。

4.关于“主动适应审计变革不够”的问题

整改情况: 一是适应审计变革更加积极主动。县委审计办积极筹备县委审计委员会及内部学习例会;先后到宜城市审计局、襄阳市审计局交流学习。二是人才培养和队伍建设更加过硬。县审计局安排青年干部人人当主审,通过抽调借调等“以审代练”的方式与上级审计机关及其他相关部门开展人才流通共享。

5.关于“大数据审计效能未发挥”的问题

整改情况: 一是常态化运用“金审三期”。常态化运用“金审三期”传阅审计报告,提高工作效率。二是积极参加培训提高素质。县审计局大数据牵头负责的两名同志参加了襄阳市大数据审计创新案例交流会,推选了2名同志入选省厅数据分析团队成员。

6.关于“监督保障作用发挥不够”的问题

整改情况: 一是全过程监督走深走实。县政府投资审计中心制定了《南漳县审计局2024年政府投资审计项目工作方案》。二是全过程监督成效显著。2023年县审计局在政府投资审计项目中共移送线索11条,做到了应移尽移。

7.关于“内部审计力量未充分运用”的问题

整改情况: 一是组织培训明确内审要求。县审计局法规股组织全县各相关单位参加全省内部审计工作专题培训班视频会议。二是开展座谈加强内审指导。县审计局与多个相关单位召开内审工作调研座谈会,要求各审计组将被审计单位内审机构设置情况纳入审计项目审计事项予以重点关注。三是积极汇报增设内审机构。多个相关部门均向县委编办请示汇报申请增设内审股室并增编设岗。

8.关于“镇(区)联动作用未发挥”的问题

整改情况: 一是监督检查促落实。县委审计办对各镇(区)实施《暂行办法》的情况进行了检查。二是开展考核促落实。县审计局将镇区经济责任审计工作开展情况作为各镇区领导班子综合考核评价指标之一。

9.关于“整改‘后半篇’文章未抓实”的问题

整改情况:一是分类处置积极推动整改。县委审计办促被审计单位限期整改。二是强化审计整改监督保障。县委审计办对审计发现问题整改情况开展“再监督”,结合县级层面督查检查考核计划进一步建立健全整改台账。三是建立审计整改工作机制。县审计局设置专人负责审计整改工作。四是压实审计整改主体责任。将审计结果整改情况纳入到各镇区县直单位领导班子综合考核评价内容。

10.关于“与其他监督未形成合力”的问题

整改情况: 一是排查重点问题明确原因。针对巡察指出的问题,县审计局以此为契机促进审计项目问题线索移交工作进一步高效规范。二是完善制度保障合力形成。县审计局党组草拟了《关于建立纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同实施办法》,并在县委审计委员会第五次会议上审议通过了该办法。

11.关于“牵头作风发挥不够”的问题

整改情况: 一是完善制度。县委审计办印发了《南漳县经济责任审计工作联席会议议事规则》和《南漳县经济责任审计工作联席会议办公室工作规则》。二是召开相关会议。县委审计办召开了十五届县委审计委员会第四次会议、第五次会议、经济责任审计工作联席会议。

12.关于“主体责任履行不到位”的问题

整改情况: 一是专题研究部署。县审计局召开专题会议研究全面从严治党工作,并对各自分管领域廉政建设工作的薄弱环节进行了分析研判。二是开展廉政回访。县审计局制定了《审计项目廉政巡察回访全覆盖工作制度》,同时开展了4次廉政回访。

13.关于“履行‘一岗双责’有欠缺”的问题

整改情况: 一是扎实开展了风险点排查确定了廉政谈话名单。县审计局开展了一次廉政风险点排查工作。二是认真全面开展廉政谈话。县审计局党组开展了一次廉政谈话,共谈话23人。

14.关于“党员干部教育管理不严”的问题

整改情况: 一是开展一案一教育。县审计局支部主题党日上组织全体审计干部开展“一案一教育”,要求机关党员结合身边案例谈感想。二是强化党纪学习。县审计局以开展党纪学习教育为契机,为全体干部发放《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党政务处分条例》,并在支部主题党日上集中学习。

15.关于“财务报销不规范”的问题

整改情况: 一是严肃追责问责。已对相关责任人进行了追责问责。二是建立健全财务管理制度。县审计局办公室进一步完善财务报销审计机制。

16.关于“资产管理不规范”的问题

整改情况: 一是及时补录。县审计局对未录入固定资产库的资产进行了补录。二是开展盘点。县审计局于今年开展了一次国有资产实物盘点对账。三是严肃追责问责。已对相关责任人进行了追责问责。四是加强管理。县审计局在支部主题党日上集中学习了固定资产管理的相关规定。

17.关于“办文存在抄袭现象”的问题

整改情况: 一是严肃追责问责。已对相关责任人进行了追责问责。二是及时更新门户网站信息内容。局党组指定局办公室专人负责门户网站信息维护,同时对变动情况进行了及时更新。

18.关于“党建主体责任落实不够”的问题

整改情况: 一是组织换届。县审计局退休老干部支部委员会于5月召开党员大会进行换届选举。二是迅速履责。换届结束后,新一届退休老干部支部委员会迅速召开会议。局机关支部已联合休干支部共同开展了两次支部主题党日活动,并举办了“赞辉煌成就 聚银发力量”审计高质量发展情况通报会。

19.关于“民主决策制度执行不严”的问题

整改情况: 一是严肃认领问题。县审计局党组在巡察整改专题民主生活会上就此问题进行了责任认领。二是组织学习。县审计局党组理论学习中心组专题学习了《中国共产党党组工作条例》。三是完善制度并遵照执行。县审计局修订完善了《党组议事规则》,明确了议事规则、内容、程序。

20.关于“党内政治生活质量不高”的问题

整改情况: 一是召开巡察整改专题民主生活会。县审计局党组召开巡察整改专题民主生活会。二是扎实开展相互批评。局党组在民主生活会上深入开展了批评与自我批评,县委副书记、县长陈栋作为督导组组长对开展批评和自我批评环节给予了高度评价。三是扎实开展“三忆三问三思”。支部主题党日上向过政治生日党员赠送贺卡,扎实开展“三忆三问三思”。

三、下一步工作打算

一是做实举一反三,防止问题反弹。针对巡察组指出问题和整改情况,举一反三,着眼长远,建立长效机制,充分发挥制度保障作用,进一步修订和完善相关规章制度,加强对制度的学习和掌握,增强制度的执行力度,不断巩固和扩大整改成果,增强干事创业的良好氛围。同时细化整改方案及整改措施,建立健全追责问责、建章立制机制,坚持以问题为导向,进一步落实整改成效。

二是深化整改成效,助力审计发展。全局要把做好整改工作与贯彻党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想相结合,与做好当前重点工作相结合,既着力解决面上的突出问题,又深入研究解决深层次矛盾,以钉钉子精神抓好整改,务求抓出实效。通过整改落实,进一步提升领导班子的正风肃纪意识,进一步凝聚党员干部干事创业正能量,进一步提升各股室及干部职工担当意识和工作能力,共同推动审计事业高质量发展。

欢迎广大干部群众对集中整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话0710-5232709;邮政信箱:城关镇玉印路158号;电子邮箱1215234598@qq.com。

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