部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县商务局 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期:2024-09-23 17:30 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县商务局本级2023年度部门决算
目录
第一部分 县商务局本级概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 县商务局本级2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 县商务局本级2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分附件
第一部分县商务局本级概况
一、部门主要职责
第一条根据《南漳县机构改革方案》和《南漳县县级机构改革实施意见》,制定本规定。
第二条县商务局是县政府工作部门,为正科级。
第三条县商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和省、市、县对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我县情况拟订全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(三)负责全县商品流通行业管理工作。拟订全县商贸流通行业的发展政策,指导全县商贸流通体制改革;拟订全县流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设;拟定全县商业网点规划,推进连锁经营、特许经营、物流配送、直销等流通方式的发展,促进流通产业结构调整;按有关规定对拍卖、汽车流通、报废汽车拆解、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行监督管理。
(四)承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理工作。
(五)负责全县商贸领域服务业发展工作。拟定全县商贸服务业发展相关政策措施,推动餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等行业发展。负责全县商务会展管理工作,参与拟定全县会展业发展的政策、规划等工作,对全县商务会展业发展进行指导、监督和协调。
(六)拟订全县电子商务发展规划和促进电子商务发展相关政策措施并组织实施,推动电子商务服务体系建设,支持传统企业电子商务应用,促进电子商务健康发展。
(七)执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;拟定和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施;指导全县进出口业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广新的贸易方式,汇总编报全县年度进出口指导目标。
(八)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;牵头拟订促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;指导我县在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动;负责全县涉及国际贸易规则、惯例相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织全县产业损害调查。
(九)依法管理外商投资和外商投资企业;根据国家外商投资法律、法规及《外商投资准入负面清单》相关规定,指导并依法办理全县外商投资企业合同、章程核准或备案事项;负责国家规定的限额以上外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程;负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年检;协助处理外商投诉。
(十)负责全县对外经济合作工作;指导和监督全县企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务;负责对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作;依法做好全县企业境外投资、驻境外机构和企业的管理工作;按规定负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款;负责全县国际多边、双边经济技术援助的有关工作;管理有关国际组织对全县经济技术合作事务,组织参与对内对外经济技术合作活动。
(十一)完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据南办文〔2019〕34号文件,南机编〔2020〕31号文件,南机编〔2021〕38号文件,核定行政编制16名,设局长1名、副局长2名、总经济师1名;内设机构股级领导职数8名。
内设科室:办公室(机关后勤)、人事股、财务股、对外经贸合作股(县政府外派劳务工作站)、商贸运行管理股、市场体系建设股、信访股。
县商务局本级,行政单位,从单位构成看,南漳县商务部门决算由实行独立核算的县商务局本级决算和2 个下属单位决算组成。
纳入南漳县商务局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1、南漳县商务局本级
2、南漳县商务局执法大队
3、南漳县电子商务服务中心
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4352.64 万元。与2022年度相比,收、支总计各增加1646.9 万元,增长60.87 %,主要原因是2023年追加了“商业大厦有限公司解算清算组清算费用”预算项目、“荆楚购”促销活动企业补助预算项目、“限额以上商贸企业入库奖励”等一次性项目资金的预算。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4306.55 万元,与2022年度相比,收入合计增加1646.9万元,增长61.92 %。其中:财政拨款收入4293.56 万元,占本年收入99.70 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入12.99 万元,占本年收入0.30 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4322.16 万元,与2022年度相比,支出合计增加1662.51 万元,增长62.51 %。其中:基本支出602.24万元,占本年支出13.93%;项目支出3719.92万元,占本年支出86.07%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4293.56 万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加1633.91 万元,增长61.43 %。主要原因是2023年追加了“商业大厦有限公司解算清算组清算费用”预算项目、“荆楚购”促销活动企业补助预算项目、“限额以上商贸企业入库奖励”等一次性项目资金的预算。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4293.56 万元,比2022年度决算数增加1633.91 万元。主要原因是2023年追加了“商业大厦有限公司解算清算组清算费用”预算项目、“荆楚购”促销活动企业补助预算项目、“限额以上商贸企业入库奖励”等一次性项目资金的预算。政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比2022年度决算数增加(减少)0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比2022年度决算数增加(减少)0 万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4293.56万元,占本年支出合计的99.34 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1633.91万元,增长61.43%。主要原因是2023年追加了“商业大厦有限公司解算清算组清算费用”预算项目、“荆楚购”促销活动企业补助预算项目、“限额以上商贸企业入库奖励”等一次性项目资金的预算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出4293.56万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)商贸事务支出4189.25万元,占97.57%。主要是用于保障商务局正常运转发生的基本支出,用于商务局为完成特定的行政工作任务发生的项目支出。
2.社会保障和就业支出(类)56.18万元,占1.31%。主要是用于商务局机关缴纳的基本养老保险、职业年金等支出。
3、卫生健康支出(类)12.28万元,占0.29%。主要是用于商务局机关的基本医疗保险等支出。
4、住房保障支出(类)35.85万元,占0.83%。主要用于商务局机关按照国家统一标准,为职工按比例缴纳的住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2257.73万元,支出决算为4293.56万元,完成年初预算的190.17%。其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为365.73万元,支出决算为469.33万元,完成年初预算的128.33%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年有去世人员,追加了抚恤金的支出。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(类)对外贸易管理(项),年初预算为1500万元,支出决算为1500万元,完成年初预算的100%,持平。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(类)其他商贸事务支出(项)。年初预算为161.27万元,支出决算为2219.92万元,其他商贸事务支出主要用于临时追加其他商贸类项目,本年追加了“商业大厦有限责任公司解算清算前期费用”项目、“荆楚购”促销活动企业补助项目、“限额以上商贸企业入库奖励”项目、2022年“楚大厨”培训补贴资金、省级外经贸发展专项资金等项目开支。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为33.58万元,支出决算为31.60万元。完成年初预算94.10%。支出决算数小于年初预算数主要原因为按实际核定数缴纳,有退休人员。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初未编制预算,支出决算数为12.65万元,支出数大于年初预算数主要原因是按人员退休等实际情况追加职业年金支出。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.84万元,支出决算为12.28万元,完成年初预算的68.83%,支出决算数小于年初预算数主要原因为按实际核定数缴纳,有退休人员。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为24.07万元,支出决算为35.85万元,完成年初预算的148.94%,支出数大于年初预算数主要原因是按实际核定数缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出573.65万元,其中:
人员经费511.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费61.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.8万元,支出决算为17.66万元,完成预算的81.01%。较上年减少3.98 万元,减少18.39 %。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
2.公务用车购置及运行费预算为0 万元,支出决算为万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
3.公务接待费预算为21.8万元,支出决算为17.66万元,完成预算的81.01%,较上年减少3.98 万元,减少18.39 %。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约,压缩公务接待开支。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
外宾接待支出0万元。国内公务接待支出17.66万元,接待对象主要是上级单位、兄弟市州及外商,主要是开展检查及考察交流工作,进行招商工作。2023年共接待国内来访团组280个,1600人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是指为保障商务局本级及二级单位运行的日常公用经费。本单位2023年度机关运行经费支出61.98万元,年初预算数为63.09万元,比年初预算数减少1.11万元。主要原因是:严格落实过紧日子要求,压减开支,工会经费减少,退休人员减少,按实际支出,正常保障机关运行。
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额4.64万元,其中:政府采购货物支出4.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.64万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.64万元,占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,从评价情况来看,项目符合国家政策,预算管理规范,预算执行控制有力,履职效益明显,总体效果较好,具有较强的可持续性。其中:
1.外贸出口奖励资金预算为1500万元;
2.商业大厦有限公司结算清算资金1500万元;
3.“荆楚购”促销活动企业补助161.27万元;
4.限额以上商贸企业入库奖励75万元;
具体表格见附件1
组织开展了部门整体支出绩效评价,评价情况来看,整体支出绩效目标基本实现,主要考核指标完成预定目标。经考核评价,2023年襄阳市部门整体支出绩效评价得分为95分,绩效等级为优秀(项目自评报告见第六部分附件)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
外贸出口奖励资金项目绩效自评综述:项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算100%。主要产出和效益:2023年,南漳县进出口额78.5亿元,同比增长47.2%,额度及增幅均排名全市第一。其中,出口47.2亿元,排名全市第四,同比增长9%,排名全市第八;进口31.3亿元,排名全市第一,同比增长212.4%,排名全市第一。利用外资完成目标任务,2023年外商直接投资(FDI)完成63.5万美元,同比增长38%。发现的问题及原因:一是项目资金执行数与年初预算相差不大,执行情况较好,较好地完成任务。下一步改进措施:一是应加强预算的前期编制管理,继续保持并更好完成项目目标;二是聚焦全年目标工作任务,强化政策服务支撑,持续推动外贸外资促稳提质。
(三)绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况:一是结合上年度部门自评结果,在资金执行方面,我们积极推进项目执行,提高了项目资金执行率。根据商务工作发展方向,适时调整项目预算和绩效目标设置,提高绩效目标设置的相关性、合理性、可行性、规范性。二是将绩效评价结果,作为资金安排、分配及政策调整的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的单位及项目,对项目进展慢、绩效目标未完成和预算支出进度慢的单位及项目的资金作适当调减或取消,切实提高财政资源配置效率和使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分附件
一、2023年度部门名称整体绩效评价报告
附件1-1 | ||||||||
部门整体绩效目标申报表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位名称 | 南漳县商务局 | |||||||
填报人 | 付祖杰 | 联系电话 | 0710-5231474 | |||||
部门职能概述 | 1.贯彻执行国家和省、市、县对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策,并根据我县情况拟订全县外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施,制定具体的实施办法。参与研究全县对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。 2.拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。 3.负责全县商品流通行业管理工作。拟订全县商贸流通行业的发展政策,指导全县商贸流通体制改革;拟订全县流通体系建设整体规划,指导和推进城乡流通体系建设;拟定全县商业网点规划,推进连锁经营、特许经营、物流配送、直销等流通方式的发展,促进流通产业结构调整;按有关规定对拍卖、汽车流通、报废汽车拆解、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行监督管理。 4.承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理工作。 5.负责全县商贸领域服务业发展工作。拟定全县商贸服务业发展相关政策措施,推动餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等行业发展。负责全县商务会展管理工作,参与拟定全县会展业发展的政策、规划等工作,对全县商务会展业发展进行指导、监督和协调。 6.拟订全县电子商务发展规划和促进电子商务发展相关政策措施并组织实施,推动电子商务服务体系建设,支持传统企业电子商务应用,促进电子商务健康发展。 7.执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;拟定和执行全县中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施;指导全县进出口业务工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,研究和推广新的贸易方式,汇总编报全县年度进出口指导目标。 8.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作;牵头拟订促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施;指导我县在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动;负责全县涉及国际贸易规则、惯例相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织全县产业损害调查。 9.依法管理外商投资和外商投资企业;根据国家外商投资法律、法规及《外商投资准入负面清单》相关规定,指导并依法办理全县外商投资企业合同、章程核准或备案事项;负责国家规定的限额以上外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作;指导监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程;负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年检;协助处理外商投诉。 10.负责全县对外经济合作工作;指导和监督全县企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务;负责对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作;依法做好全县企业境外投资、驻境外机构和企业的管理工作;按规定负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款;负责全县国际多边、双边经济技术援助的有关工作;管理有关国际组织对全县经济技术合作事务,组织参与对内对外经济技术合作活动。 11.完成上级交办的其他任务。 | |||||||
年度工作任务 | 1、2023年计划培育限上企业8家,保持社消额稳定增长,增速保持在全市7个考核县市区前三位。外贸出口。计划2023年完成外贸出口3.47亿美元,增幅10%。利用外资。计划2023年完成利用外资2700万美元,增幅8%。 | |||||||
年度目标 | 大力发展电商经济,千方百计提振消费,持续扩大高水平对外开放。 | |||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值 | 指标分类 | ||
近两年指标值 | 预期2024年实现值 | |||||||
2022年 | 2023年 | |||||||
运行成本 | 公用经费控制 | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
在职人员控制 | 在职人员控制率 | ≤100% | ≤100% | |||||
项目支出 | 会议费控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | |||||
“三公”经费变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||||
项目支出控制率 | 匹配、相符 | 匹配、相符 | ||||||
管理效率 | 战略管理 | 中长期规划相符性 | 匹配/相符 | 匹配/相符 | ||||
工作计划健全性 | 明确、匹配 | 明确、匹配 | ||||||
预算编制 | 预算编制科学性 | 相关、匹配 | 相关、匹配 | |||||
预算编制合理性 | 有保障、无交叉重复 | 有保障、无交叉重复 | ||||||
立项规范性 | 规范 | 规范 | ||||||
预算调整率 | 0% | 0% | ||||||
预算执行 | 预算执行率 | 100% | 100% | |||||
结转结余率 | 0% | 0% | ||||||
政府采购执行率 | ≥100% | ≥100% | ||||||
非税收入预算完成率 | 0 | ≥100% | ≥100% | |||||
绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 100% | 100% | |||||
绩效目标合理性 | 合理 | 设置目标 | 设置目标 | |||||
绩效监控开展率 | 全覆盖 | 全覆盖 | ||||||
绩效评价覆盖率 | 全覆盖 | 全覆盖 | ||||||
评价结果应用率 | 应用 | 应用 | ||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | |||||
资产管理规范性 | 管理规范 | 管理规范 | ||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 制度健全 | 制度健全 | |||||
会计核算规范性 | 规范 | 规范 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||||
履职效能 | 兑付个人持股占比三分之一人数 | / | / | 解决200人持股分红 | ||||
外贸出口 | 43.3亿元 | 47.2亿元 | 51亿元 | |||||
出口企业 | 35 | 54 | 42 | |||||
南漳县社会消费品零售总额 | 154.4亿元 | 172.1亿元 | 191亿元 | |||||
南漳县社会消费品零售总额 | 119.2 | 154.44 | 157.3 | |||||
参与商家活动数量 | / | / | 10家以上大型商贸企业 | |||||
带动就业人数 | / | / | 200人 | |||||
每年限额以上商贸企业入库纳统数量 | 37家 | 154家 | 50家 | |||||
政府布置 | 完成 | |||||||
社会效应 | 经济效益 | 各项会议精神能迅速传达落实 | 99% | 达到 | ||||
社会效益 | 高质量推进重点项目建设取得良好社会认可 | ≥99% | 达到 | |||||
生态效益 | 促进地区生态和谐发展 | ≥99% | 达到 | |||||
可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提供 | ||||
行政管理体制改革成效 | 进一步提高 | 进一步提高 | ||||||
人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 进一步完善 | 进一步完善 | |||||
干部队伍体系建设规划情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | ||||||
高学历、高层次人才储备率 | 符合规划 | 符合规划 | ||||||
科技支撑 | 信息化建设情况 | 进一步提升 | 进一步提升 | |||||
满意度 | 服务对象满意度 | 争取服务对象满意度 | 98% | 98% | ||||
联系部门满意度 | 部门满意度 | 98% | 98% | |||||
二、2023年项目申报表