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县退役军人事务局本级2024年度单位决算

日期:2025-09-12 15:00          字体:[         ]   关闭窗口

索引号: 011158671/2025-24552 分类: 其他
发布机构: 南漳县退役军人事务局 发文日期: 2025-09-12
标题: 县退役军人事务局本级2024年度单位决算
文号: 主题词:
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县退役军人事务局本级2024年度单位决算


目 录

第一部分 县退役军人事务局本级概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 县退役军人事务局本级2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分县退役军人事务局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

部分 附件


第一部分  县退役军人事务局本级概况

一、单位主要职责

南漳县退役军人事务局是县政府工作部门,主要职责是:(1)负责协调指导全县拥军优属工作,做好地方支持军队相关工作。(2)承担全县现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作。(3)承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。(4)组织协调落实退役军人医疗保障工作,拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施。(5)承担全县烈士褒扬、纪念设施管理保护工作,依法承担烈士保护相关工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作,以及退役军人服务管理工作。(6)指导协调全县退役军人移交安置工作。接收计划分配军队转业干部和随军随调家属安置工作。(7)负责自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施。(8)组织开展就业创业促进和教育培训等工作,(9)组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作,协调指导随军随调家属就业创业。负责自主择业军队转业干部移交安置和就业创业等管理服务工作。

二、机构设置情况

南漳县退役军人事务局机关内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股、军休管理股5个职能股室。

第二部分  县退役军人事务局本级2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表




公开01表

部门:南漳县退役军人事务局本级

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4,352.40

一、一般公共服务支出

31

10.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

8.72

八、社会保障和就业支出

38

4,299.11


9


九、卫生健康支出

39

38.09


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

13.92


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

4,361.12

本年支出合计

57

4,361.12

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

4,361.12

总计

60

4,361.12

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表





公开02表

部门:南漳县退役军人事务局本级

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,361.12

4,352.40





8.72

2014004

信访业务

10.00

10.00






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

15.98






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.99

7.99






2080802

伤残抚恤

23.01

23.01






2080805

义务兵优待

553.58

553.58






2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

350.19

350.19






2080808

褒扬纪念

4.63

4.63






2080899

其他优抚支出

2,450.95

2,447.96





2.99

2080901

退役士兵安置

149.65

149.65






2080904

退役士兵管理教育

43.51

43.51






2080905

军队转业干部安置

270.96

270.15





0.81

2080999

其他退役安置支出

183.43

183.43






2082801

行政运行

158.65

157.93





0.72

2082804

拥军优属

80.99

76.79





4.20

2082899

其他退役军人事务管理支出

5.59

5.59






2101101

行政单位医疗

8.49

8.49






2101401

优抚对象医疗补助

29.60

29.60






2210201

住房公积金

13.92

13.92






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表







公开03表

部门:南漳县退役军人事务局本级



金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,361.12

205.03

4,156.09




2014004

信访业务

10.00


10.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

15.98





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.99

7.99





2080802

伤残抚恤

23.01


23.01




2080805

义务兵优待

553.58


553.58




2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

350.19


350.19




2080808

褒扬纪念

4.63


4.63




2080899

其他优抚支出

2,450.95


2,450.95




2080901

退役士兵安置

149.65


149.65




2080904

退役士兵管理教育

43.51


43.51




2080905

军队转业干部安置

270.96


270.96




2080999

其他退役安置支出

183.43


183.43




2082801

行政运行

158.65

158.65





2082804

拥军优属

80.99


80.99




2082899

其他退役军人事务管理支出

5.59


5.59




2101101

行政单位医疗

8.49

8.49





2101401

优抚对象医疗补助

29.60


29.60




2210201

住房公积金

13.92

13.92





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表





公开04表

部门:南漳县退役军人事务局本级

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款










栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

4,352.40

一、一般公共服务支出

33

10.00

10.00



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

4,290.39

4,290.39




9


九、卫生健康支出

41

38.09

38.09




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

13.92

13.92




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

4,352.40

本年支出合计

59

4,352.40

4,352.40



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

4,352.40

总计

64

4,352.40

4,352.40



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

部门:南漳县退役军人事务局本级

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4,352.40

204.31

4,148.09

2014004

信访业务

10.00


10.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.98

15.98


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.99

7.99


2080802

伤残抚恤

23.01


23.01

2080805

义务兵优待

553.58


553.58

2080806

农村籍退役士兵老年生活补助

350.19


350.19

2080808

褒扬纪念

4.63


4.63

2080899

其他优抚支出

2,447.96


2,447.96

2080901

退役士兵安置

149.65


149.65

2080904

退役士兵管理教育

43.51


43.51

2080905

军队转业干部安置

270.15


270.15

2080999

其他退役安置支出

183.43


183.43

2082801

行政运行

157.93

157.93


2082804

拥军优属

76.79


76.79

2082899

其他退役军人事务管理支出

5.59


5.59

2101101

行政单位医疗

8.49

8.49


2101401

优抚对象医疗补助

29.60


29.60

2210201

住房公积金

13.92

13.92


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表





公开06表

部门:南漳县退役军人事务局本级

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

170.54

302

商品和服务支出

33.78

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

71.44

30201

办公费

2.01

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

23.85

30202

印刷费

0.20

30702

国外债务付息


30103

奖金

4.13

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

23.74

30205

水费

0.02

31002

办公设备购置


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.98

30206

电费

0.11

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

7.99

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

8.49

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

1.00

30211

差旅费

0.48

31008

物资储备


30113

住房公积金

13.92

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

0.43

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

4.09

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

2.60

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.20

39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费

12.06

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费

1.21

39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.23

39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

8.12

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

0.02




人员经费合计

170.54

公用经费合计

33.78

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表






公开07表

部门:南漳县退役军人事务局本级


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表





公开08表

部门:南漳县退役军人事务局本级

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表








公开09表

部门:南漳县退役军人事务局本级


金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.00


2.00


2.00

3.00

6.34


2.25


2.25

4.09

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分县退役军人事务局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4361.12万元。与2023年度相比,收、支总计各减少166.02万元,下降3.67%,主要原因是2024年度相较于2023年度工程项目减少,故收支均有所减少

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4361.12万元,与2023年度相比,收入合计减少166.02万元,下降3.67%。其中:财政拨款收入4352.4万元,占本年收入99.8%;其他收入8.72万元,占本年收入0.2%。

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4361.12万元,2023年度相比,支出合计减少166.02万元,下降3.67%。其中:基本支出205.03万元,占本年支出4.7%;项目支出4156.09万元,占本年支出95.3%。

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4352.4万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少167.18万元,下降3.7%。主要原因是2024年度相较于2023年度工程项目减少,故收支均有所减少

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入4352.4万元,比2023年度决算数减少167.18万元减少主要原因是2024年度相较于2023年度工程项目减少,故收支均有所减少

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024一般公共预算财政拨款支出4352.4万元,占本年支出合计的99.8%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少167.18万元,下降3.7%。主要原因是2024年度相较于2023年度工程项目减少,故收支均有所减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4352.4元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出10万元,占0.23。主要是用于信访业务相关支出

2.社会保障和就业支出(类)4290.39万元,占98.58%。主要是用于行政事业单位养老、抚恤、退役安置、退役军人管理事务支出。

3.卫生健康支出(类)38.09万元,占0.87%。主要是用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗支出。

4.住房保障支出(类)13.92万元,占0.32%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3777.13万元,支出决算为4352.4万元,完成年初预算的115.23%。其中:

1.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:为保障退役军人相关工作顺利开展,需调整追加预算

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为15.98万元,支出决算为15.98万元,完成年初预算的100%,未超出年初预算

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100%,未超出年初预算

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)年初预算为29.52万元,支出决算为23.01万元,完成年初预算的77.95%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)年初预算为498.08万元,支出决算为553.58万元,完成年初预算的111.14%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:兵员增多,导致发放金额增加

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)年初预算为0万元,支出决算为350.19万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初将农村籍退役士兵老年生活补助预算纳入其他优抚支出中,故导致年初无预算但全年有支出

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)年初预算为0万元,支出决算为4.63万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2023年度烈士陵园维修改造项目已完成,故2024年年初未做预算,但2024年度需支出烈士陵园维修改造项目工程质保金,故导致年初无预算但全年有支出

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)年初预算为2353.31万元,支出决算为2447.96万元,完成年初预算的104.02%,支出决算数大于年初预算数的主要原因发放标准有所调整、发放对象人数有所增长

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)年初预算为82.3万元,支出决算为149.65万元,完成年初预算的181.83%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是符合政策退役士兵社保接续缴费人数增加,缴费金额相应增多;二是自主就业退役士兵人数增多,导致一次性补助增加。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)年初预算为86.85万元,支出决算为43.51万元,完成年初预算的50.09%支出决算小于年初预算的主要原因:因自主就业退役士兵技能培训服务周期较长,需跨年验收结算,故实际支出为2022年度技能培训经费

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)年初预算为223.06万元,支出决算为270.15万元,完成年初预算的121.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算批复时军队转业干部安置(项)内仅有企业军转干部生活困难补助和1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助,按支出功能分类在会计核算时,将军转干部“春节”“八一”补助、军转干部体检费记入军队转业干部安置支出中,导致支出决算大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为146.06万元,支出决算为183.43万元,完成年初预算的125.59%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年度将服务体系建设奖补资金纳入其他退役安置支出内,故支出决算数大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)年初预算为138.4万元,支出决算为157.93万元,完成年初预算的114.11%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:2024年度调入职工一名,故人员、公用经费均有所增加;二是养老保险、医疗保险缴费基数有所调整,缴费金额增加,故支出决算大于年初预算

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)年初预算为80万元,支出决算为76.79万元,完成年初预算的95.99%。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.59万元,完成年初预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初未编报困难退役军人关爱帮扶资金预算,而实际支出的退役军人困难帮扶资金纳入其他退役军人事务管理支出(项)内,导致支出决算数大于年初预算数。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.49万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的100%,未超出年初预算。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)年初预算为91.53万元,支出决算为29.6万元,完成年初预算的32.34%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.92万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的100%,未超出年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.31万元,其中:

人员经费170.54万元,主要包括:基本工资71.44万元、津贴补贴23.85万元、奖金4.13万元、绩效工资23.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.98万元、职业年金缴费7.99万元、职工基本医疗保险缴费8.49万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金13.92万元。

公用经费33.78万元,主要包括:办公费2.01万元、印刷费0.2万元、水费0.02万元、电费0.11万元、差旅费0.48万元、会议费0.43万元、公务接待费4.09万元、劳务费2.6万元、委托业务费0.2万元、工会经费12.06万元、福利费1.21、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费用8.12万元、其他商品和服务支出0.02万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5万元,支出决算为6.34万元,完成全年预算的126.8%。较上年增加1.49万元,增长30.72%。决算数大于全年预算数的主要原因:一是公务用车运行维护费年初预算参考2023年度编报,但2024年度相较于2023年度公务活动增多,用车次数增加,从而导致实际支出大于年初预算;二是2024年度相较于2023年上级检查指导、友邻单位交流学习、镇区汇报工作、业务培训、会议及商务接待活动较多,导致公务接待费相应增加。决算数较上年增加的主要原因:一是公务活动增多,用车次数增加,导致公务用车运行维护费用增加;二是2024年度相较于2023年上级检查指导、友邻单位交流学习、镇区汇报工作、业务培训、会议及商务接待活动较多,导致公务接待费相应增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2万元,支出决算为2.25万元,完成全年预算的112.5%;较上年增加0.92万元,增长69.17%。决算数大于全年预算数的主要原因:年初预算参考2023年度编报,但2024年度相较于2023年度公务活动增多,用车次数增加,从而导致实际支出大于年初预算。决算数较上年增加的主要原因:公务活动增多,用车次数增加,导致公务用车运行维护费用增加。其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出2.25万元,主要用于购买保险、公务用车加油卡以及过路费。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为3万元,支出决算为4.09万元,完成全年预算的136.33%,较上年增加0.58万元,增长16.52%。决算数大于全年预算数的主要原因:2024年度相较于2023年上级检查指导、友邻单位交流学习、镇区汇报工作、业务培训、会议及商务接待活动较多,导致公务接待费相应增加。其中:

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出4.09万元,接待对象主要是相邻县市区兄弟单位、所属退役军人服务站及招商引资团队,主要是开展退役军人相关工作及招商引资工作。2024年共接待396人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

退役军人事务局本级2024年度机关运行经费支出33.78万元,比年初预算数增加11.57万元,增长52.09%。主要原因是:一是日常办公经费增加;二是调入工作人员其他交通费有所增加。具体支出如下:

办公费2.01万元、印刷费0.2万元、水费0.02万元、电费0.11万元、差旅费0.48万元、会议费0.43万元、公务接待费4.09万元、劳务费2.6万元、委托业务费0.2万元、工会经费12.06万元、福利费1.21、公务用车运行维护费2.23万元、其他交通费用8.12万元、其他商品和服务支出0.02万元。

十一、政府采购支出说明

单位2024年度政府采购支出总额6.16万元,其中:政府采购货物支出2.82万元、政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额6.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.16万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024年12月31日,局本级共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金4148.09万元(其中包括:信访业务10万元、伤残抚恤23.01万元、义务兵优待553.58万元、农村籍退役士兵老年生活补助350.19万元、褒扬纪念4.63万元、其他优抚支出2447.96万元、退役士兵安置149.65万元、退役士兵管理教育43.51万元、军队转业干部安置270.15万元、其他退役安置支出183.43万元、拥军优属76.79万元、其他退役军人事务管理5.59万元、优抚对象医疗补助29.6万元),占一般公共预算项目支出总额的95.31%。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况良好,达到预期各项目标。

我局高度重视绩效管理工作,积极落实绩效管理相关政策要求。在绩效管理工作中,进一步加强绩效自评管理,由预算项目实施股室提供自评资料,局办公室审核,进行单位绩效评价。在工作过程中,按照绩效评价目标要求,我们制定了各项管理制度,严把了项目资料的收集、审核等环节,做到项目程序合法、合规;严控了项目资金使用过程中的监管力度,做到实时跟踪、不定时检查抽查,在资金的拨付上,做到及时拨付发放到位,有效提高了财政资金使用效率,确保了我局2024年度各项目的绩效评价工作圆满完成。

(二)退役军人事务局本级项目绩效自评结果

一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)全年预算数为0万元,执行数为10万元,完成预算100%。主要产出和效益:确保退役军人事务工作的顺利开展,保障退役军人合法权益。实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照相关政策标准,规范项目资金管理使用,保障退役军人的合法权益。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)全年预算数为29.52万元,执行数为23.01万元,完成预算77.95%。主要产出和效益:一是通过发放伤残抚恤,让符合政策的伤残退役军人享受相应待遇;二是伤残退役军人满意≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照相关政策标准,规范项目资金管理使用,保障伤残退役军人的合法权益。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)全年预算数为498.08万元,执行数为553.58万元,完成预算111.14%。主要产出和效益:一是通过发放义务兵家庭优待金,提高其家庭享受军属待遇;二是义务兵家庭满意度≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照上级相关政策标准,及时足额发放义务兵家庭优待金,保障义务兵家庭的合法权益。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)全年预算数为0万元,执行数为350.19万元,完成预算0%。主要产出和效益:一是通过发放农村籍退役士兵老年生活补助,让符合政策的农村籍退役士兵享受相应待遇;二是农村籍退役士兵满意≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照上级相关政策标准,及时足额发放农村籍退役士兵老年生活补助,保障农村籍退役士兵的合法权益。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念(项)全年预算数为0万元,执行数为4.63万元,完成预算0%。主要产出和效益:保障烈士陵园维修改造项目工程的圆满完成,促进褒扬纪念工作的顺利开展,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)全年预算数为2353.31万元,执行数为2447.96万元,完成预算104.02%。主要产出和效益:一是让符合政策的优抚对象享受相应待遇,二是优抚对象满意度≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照上级相关政策标准,及时足额发放优抚对象相应补助,保障优抚对象的合法权益。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)全年预算数为82.3万元,执行数为149.65万元,完成预算181.83%。主要产出和效益:一是确保全县退役军人安置工作全面完成,实际完成值100%;是退役士兵满意≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:规范项目资金管理使用,严控项目资金监管力度

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)全年预算数为86.85万元,执行数为43.51万元,完成预算50.09%。主要产出和效益:是做好退役士兵技能培训工作,提高了退役士兵的就业率;二是退役士兵满意≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:规范项目资金管理使用,严控项目资金监管力度

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)全年预算数为223.06万元,执行数为270.15万元,完成预算121.11%。主要产出和效益:一是根据政策做到及时发放军转干部相关补助;二是军队转业干部满意≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照上级相关政策标准,及时足额发放军队转业干部相应补助,保障服务对象的合法权益。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)全年预算数为146.06万元,执行数为183.43万元,完成预算125.59%。主要产出和效益:一是根据政策及时发放困难帮扶资金;二是服务对象满意≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照上级相关政策标准,及时足额发放困难帮扶资金,保障服务对象的合法权益。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)全年预算数为80万元,执行数为76.79万元,完成预算95.99%。主要产出和效益:一是做好全县拥军优属相关工作,营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围;二是在“春节”“八一”时间节点慰问驻漳部队,融洽军地关系,促进军地和谐有序互动发展;三是驻漳部队官兵满意≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:合法合规使用项目经费,做到专款专用,在全县持续营造拥军优属、拥政爱民的良好氛围。

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)全年预算数为0万元,执行数为5.59万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是关爱帮扶困难退役军人;二是困难退役军人满意率≥95%。发现的问题及原因:无。下一步工作措施:严格按照上级相关政策标准,做好关爱困难退役军人相关工作,保障服务对象的合法权益。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)全年预算数为91.53万元,执行数为29.6万元,完成预算32.34%。主要产出和效益:一是落实好国家对优抚对象的医疗保障及补助,保障好优抚对象合法权益;二是通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题;三是优抚对象满意度≥95%,实际完成值99%。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:严格按照上级相关政策标准,及时足额发放优抚对象医疗补助,保障优抚对象的合法权益。

十四、财政专项支出、专项转移支付情况说明。

退役军人事务局本级2024年财政专项转移支付3322.84万元,具体安排情况如下:

1.抚恤补助2729万元,主要用于大学生义务兵家庭优待金和其他优抚支出。

2.退役安置经费291.84万元,主要用于一是2024年中央和省级解决部分退役士兵社会保险问题补助经费;二是自主就业退役士兵一次性经济补助经费;三是自主就业退役士兵教育培训经费;四是大学生义务兵家庭优待金;五是1953年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助。六是2024年中央和省级企业军转干部生活困难补助经费。

3.退役军人管理事务经费220万元,主要用于拥军优属和其他退役军人管理事务。

4.卫生健康支出82万元,主要用于优抚对象医疗补助。

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策。

第六部分 附件





     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级褒扬纪念支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级军队转业干部安置支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级农村籍退役士兵老年生活补助支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级其他退役安置支出支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级其他退役军人事务管理支出支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级其他优抚支出支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级伤残抚恤支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级退役士兵安置支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级退役士兵管理教育支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级信访业务支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级义务兵优待支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级拥军优属支出项目绩效自评表.doc
     附件:     2024年南漳县退役军人事务局本级优抚对象医疗支出项目绩效自评表.doc