部门乡镇信息公开 > 部门 > 南漳县招商服务中心 > 法定主动公开内容 > 财政资金日期:2020-10-21 11:41 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县招商服务中心2019年部门决算
目 录
第一部分 县招商服务中心概况
第二部分 县招商服务中心2019年部门决算表
第三部分 县招商服务中心2019年部门决算情况说明
第四部分 县招商服务中心2019年分配专项转移支付资 金安排情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 县招商服务中心概况
一、部门职能
招商服务中心担负着全县招商引资工作、负责全县在境内外举办的招商引资活动的组织实施、负责协调解决埠外投资项目遇到的困难和问题并提供后续服务、负责全县经济技术协作工作。
二、部门决算单位机构设置及人员情况
南漳县招商服务中心属于县委、县政府下设一级局,全额拨款事业单位,担负着全县的招商引资工作。招商服务中心设9个内设机构,分别为:办公室、投资促进股科、区域协作股、招商股、信息统计股、政工人事股、政策法规股、项目服务股。招商服务中心内有事业编制25名。现单位实有在职在编人员16名,人事派遣人员5名,退休职工6名。
第二部分 县招商服务中心2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:南漳县招商服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 440.55 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 423.20 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 10.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.34 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 17.21 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 450.89 | 本年支出合计 | 52 | 440.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 74.09 | 年末结转和结余 | 54 | 84.57 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 524.98 | 总计 | 56 | 524.98 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:南漳县招商服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 450.89 | 440.55 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
201 | 一般公共服务支出 | 433.68 | 423.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
20113 | 商贸事务 | 433.68 | 423.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
2011308 | 招商引资 | 433.68 | 423.34 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:南漳县招商服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上 级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 440.41 | 274.34 | 166.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 423.20 | 257.13 | 166.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 423.20 | 257.13 | 166.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 423.20 | 257.13 | 166.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 440.55 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 423.20 | 423.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 440.55 | 本年支出合计 | 53 | 440.41 | 440.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 74.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 74.23 | 74.23 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 74.09 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 514.64 | 总计 | 58 | 514.64 | 514.64 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:南漳县招商服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 440.41 | 274.34 | 166.07 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 423.20 | 257.13 | 0.00 | |
20113 | 商贸事务 | 423.20 | 257.13 | 0.00 | |
2011308 | 招商引资 | 423.20 | 257.13 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.21 | 17.21 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:南漳县招商服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 225.39 | 302 | 商品和服务支出 | 34.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 75.25 | 30201 | 办公费 | 7.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 32.49 | 30202 | 印刷费 | 0.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 66.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.55 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1.66 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.46 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 16.11 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.33 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 13.93 | 30217 | 公务接待费 | 0.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.06 | 30226 | 劳务费 | 0.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.57 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.06 | |||||||
人员经费合计 | 239.38 | 34.96 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||
部门:南漳县招商服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:南漳县招商服务中心 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
无 | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
第三部分 县招商服务中心2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县招商服务中心2019年收、支总计524.98万元。与2018年相比,收、支总计各增加12.64万元,增长2%。主要有:一是住房公积金、医疗保险增加;二是招商经费增加。
二、收入决算情况说明
县招商服务中心2019年本年收入合计450.89万元,其中:财政拨款收入440.55万元,占收入总额的97%;其他收入0.34万元,占收入总额的1%,事业收入10万元,占收入总额的2%。
三、支出决算情况说明
在招商服务中心2019年本年支出合计440.41万元,其中:基本支出274.34万元,占支出总额的62%;项目支出166.07万元,占支出总额的38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县招商服务中心2019年本年财政拨款收、支总决算524.98万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加12.64万元,上涨2%。主要有:一是住房公积金、医疗保险增加;二是招商经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
县招商服务中心2019年财政拨款本年支出440.41万元,占本年支出合计的84%。与 2018年相比,财政拨款支出增加2.16万元,增加1%。主要有新增项目:一是住房公积金、医疗保险增加;二是招商经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款本年支出440.41万元,主要用于以下方面:基本(类)支出274.34万元,占总支出的62%;项目(类)支出166.07万元,占总支出的38%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
县招商服务中心2019年财政拨款支出年初预算为133.6万元,支出决算为440.41万元,完成年初预算的330%。其中:
1. 基本支出。年初预算为377.8万元,支出决算为274.34万元,完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是一政府采购资金预算的较大,实际没用到那么多;二是精准扶贫、办公经费等支出减少。
2. 项目支出。年初预算为0.3万元,为退休干部经费,支出决算为166.07万元,实际上是招商专项经费,预算的时候没有纳入预算。完成年初预算的553%。决算数大于预算数的主要原因是招商专项经费没有纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县招商服务中心2019年财政拨款基本支出274.34万元,其中:人员经费239.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;与2018年相比,增加5.76万元,原因年底奖金基数增高;公用经费34.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置,与2018年相比,减少11.15万元,原因为机关厉行节约,办公费用、精准扶贫等支出减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
县招商服务中心2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,支出决算为0.89万元,完成预算的99%,其中:因公出国(境)费用预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.9万元,支出决算为万0.89万元,完成预算的99%。决算数基本等于预算数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
县招商服务中心2019年“三公”经费支出0.89万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费0.89万元,占99%。
1.因公出国(境)费0万元。
因公出国(境)费支出决算与2018年相等,主要原因是没有此笔费用。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2019年,县招商服务中心本级共有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费与2018年度相等。主要原因:无此笔开支。
3.公务接待费0.89万元。2019年,县招商服务中心本级公务接待23批次、100人次,主要用于精准扶贫所驻村书记联系精准扶贫相关事宜及乡镇分管招商引资领导到单位洽谈项目等。
公务接待费支出决算与2018年基本一致,主要原因厉行节约,减少开支。
八、机关运行经费支出情况
2019年县招商服务中心机关运行经费支出34.96万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),其中:办公费7.92万元、印刷费0.67万元、手续费0万元、水费0万元、电费1.5万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.33万元、公务接待费0.89万元、劳务费0.13万元、委托业务费0万元、工会经费6.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0 万元、其他交通费用5.57万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出9.06万元、办公设备购置0万元、无形资产购置0万元。
2019年机关运行经费支出预算为151.4万元,支出决算为34.96万元,比年初预算数减少116.44万元,降低77%,完成预算的23%。主要原因是:政府采购预算资金等没达到。支出决算数比2018年减少11.15万元,下降24%。主要原因是为机关厉行节约,办公费用、精准扶贫等支出减少。
九、政府采购支出情况
2019年县招商服务中心府采购支出总额7.46万元,其中:政府采购货物支出0.16万元、政府采购服务支出7.3万元。授予中小企业合同金额7.46万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7.46万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。
2019年政府采购决算数比2018年减少1.04万元,主要原因:厉行节约,减少开支。
十、国有资产占用情况
截至 2019年12月31日,县招商服务中心共有车辆0辆,
单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、预算绩效评价情况
(一)预算绩效管理工作开展总体情况
应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度部门整体支出和一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:涉及项目1个,资金166.07万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目效果较好,可以保障招商引资经费,主要包括年初预算数0万元,执行数166.07万元。年度绩效目标完成情况及其他需说明事项:无。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,效果较好,主要包括年初预算数0万元,执行数166.07万元,年度绩效目标完成情况及其他需说明事项:无。
附件:2019年度县招商服务中心整体支出绩效自评表
2019年度县招商服务中心整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期: | 2020年10月19日 | 总分: | 96分 | ||||||
单位名称: | 南漳县招商服务中心 | ||||||||
基本支出总额(万元) | 274.34 | 项目支出总额 | 166.07 | ||||||
预算执行情况(万元) (10分) | 部门整体支出总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | ||||
133.6 | 440.41 | 330% | 10 | ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标1(30分): | 完成市下达任务 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 达到市下达数量指标 | 100% | 100% | 10 | ||||
经济效益指标 | 达到经济效益 | 100% | 100% | 10 | |||||
质量指标 | 达到质量指标 | 100% | 100% | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 达到社会效益 | 100% | 100% | 5 | ||||
目标2(30分): | 完成县下达任务 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 达到下达数量任务 | 100% | 100% | 10 | ||||
达到下达亿元以上任务 | 100% | 100% | 10 | ||||||
达到500强任务 | 100% | 0% | 0 | ||||||
质量指标 | 达到质量要求 | 100% | 100% | 6 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标3(20分): | 社会服务满意度 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 社会满意度 | 100% | 100% | 10 | ||||
质量指标 | 社会服务满意度 | 100% | 100% | 10 | |||||
约束性指标(10分) | 资金管理 | 资金管理规范度 | 100% | 10 | |||||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
应当按照如下格式说明(表述应与决算内容保持一致):我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
县招商服务中心项目绩效自评综述:项目全年预算数为200万元,执行数为166.07万元,完成预算83%。主要产出和效益:一是增加经济收入;二是解决就业问题。发现的问题及原因:一是社会经济所限;二是招商难度加大。下一步改进措施:一是学习先进经验;二是全员精准招商。
附件:《2019年度招商经费项目绩效自评表》
2019年招商服务中心招商经费项目绩效自评表 | |||||||||||
填报日期: | 2020年10月19日 | 总分: | 97 | ||||||||
项目名称: | 招商经费 | ||||||||||
主管部门: | 县招商服务中心 | 项目实施单位: | 县招商服务中心 | ||||||||
项目类别: | 部门预算项目 | 项目属性: | 政府拨款 | 项目类型: | 常年性 | ||||||
预算执行情况(万元) (10分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||||
年度财政资金总额 | 166.07 | 166.07 | 100% | 10 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
产出指标 (50分) | 数量指标 (30分) | 达到数量要求 | 100% | 100% | 10 | ||||||
达到数量要求 | 100% | 100% | 10 | ||||||||
达到数量要求 | 100% | 100% | 10 | ||||||||
质量指标 (20分) | 达到质量要求 | 100% | 100% | 20 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||||
时效指标 (10分) | 时效性 | 100% | 100% | 10 | |||||||
效益指标 (40分) | 经济效益指标(10分) | 达到经济效益增加经济收入 | 100% | 100% | 10 | ||||||
社会效益指标(10分) | 达到社会效益增加就业 | 100% | 100% | 10 | |||||||
环境效益指标(10分) | 达到环境保护效益 | 100% | 100% | 10 | |||||||
可持续影响指标(10分) | 达到可持续发展 | 100% | 60% | 7 | |||||||
招商经费项目绩效自评综述:效果较好。
(三)绩效评价结果应用情况
应当按照如下格式说明:
1.部门绩效评价结果应用情况。
一是科学制定标准。根据在深入调研、广泛论证的基础上,从近三年招商经费支出来看,确定符合实际的项目资金考评细则并加以实施。二是严格审批程序。本项目资金审批严格,把关每一步的程序,通过严格规范的工作程序,确保资金能够专款专用。三是规范资金运行。每一笔的招商引资资金都是提出用款申请,财政核拨,通过专账管理,确保资金及时足额到位。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
在目标设定方面,针对专项资金的目标实现,由于项目本身属于专项经费类的资金,涉及难以量化的因素,部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和时效性。项目支出运行实践经验还欠缺,相关人员配备还显不足。在资金分配方面,项目资金预算的结构与实际支出的结构有一定的差异,在资金紧张的情况下,没有做到专款专用。
第四部分 县招商服务中心2019年专项转移支付资金安排情况说明
县招商服务中心2019年无财政专项转移支付资金
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
五、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。