财政预决算公开 > 李庙镇日期:2025-09-12 17:25 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
李庙镇人民政府2024年度部门决算
目 录
第一部分 李庙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 李庙镇人民政府2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 李庙镇人民政府2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第一部分 李庙镇人民政府概况
一、主要职责
1.负责执行上级的决议和国家法律法规,接受同级党委的领导,并报告决议、决定和命令的执行情况。
2.负责制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.负责承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济组织执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
4.负责开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.负责制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6.负责组织全镇财政收入、预决算管理、综合计划管理和财务监督管理,负责全镇各项惠农政策资金的发放和监管,确保全镇资金规范、健康地运行。
7.负责指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.负责制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
9.负责承办上级交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据政府“三定方案”确定的单位机构设置和编办核定的机构,本单位为李庙镇人民政府,设有党委机构、人大机构、政府机构。设置4个内设机构:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治办中心。预算单位即:李庙镇人民政府。
第二部分2024年度李庙镇人民政府决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
收 入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2945.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 953.34 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 817.63 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 3 | |
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 33.61 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 252.04 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 54.36 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 20 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 863.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1428.56 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 100.79 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 53.3 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 3762.77 | 本年支出合计 | 58 | 3762.77 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3762.77 | 总计 | 62 | 3762.77 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3762.77 | 3762.77 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 953.34 | 953.34 | |||||
20101 | 人大事务 | 19.72 | 19.72 | |||||
2010101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | |||||
2010106 | 人大监督 | 17.32 | 17.32 | |||||
20102 | 政协事务 | 6.05 | 6.05 | |||||
2010206 | 参政议政 | 6.05 | 6.05 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 700.96 | 700.96 | |||||
2010301 | 行政运行 | 560.42 | 560.42 | |||||
2010306 | 政务公开审批 | 1.05 | 1.05 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 139.49 | 139.49 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 2.20 | 2.20 | |||||
2010506 | 统计管理 | 2.20 | 2.20 | |||||
20111 | 纪检监察事务 | 19.07 | 19.07 | |||||
2011101 | 行政运行 | 2.60 | 2.60 | |||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 8.47 | 8.47 | |||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 6.63 | 6.63 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.63 | 6.63 | |||||
20132 | 组织事务 | 9.50 | 9.50 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.50 | 9.50 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 42.20 | 42.20 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.20 | 42.20 | |||||
20140 | 信访事务 | 17.01 | 17.01 | |||||
2014004 | 信访业务 | 7.01 | 7.01 | |||||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | |||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | |||||
2030601 | 兵役征集 | 3.00 | 3.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.61 | 33.61 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 13.43 | 13.43 | |||||
2070109 | 群众文化 | 13.43 | 13.43 | |||||
20708 | 广播电视 | 20.18 | 20.18 | |||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.18 | 20.18 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252.04 | 252.04 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 137.20 | 137.20 | |||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 137.20 | 137.20 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.12 | 93.12 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.08 | 62.08 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.04 | 31.04 | |||||
20808 | 抚恤 | 16.72 | 16.72 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.72 | 16.72 | |||||
20809 | 退役安置 | 5.00 | 5.00 | |||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 5.00 | 5.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 54.36 | 54.36 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 21.38 | 21.38 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 21.38 | 21.38 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.98 | 32.98 | |||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |||||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 863.78 | 863.78 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.18 | 13.18 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.18 | 13.18 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 817.63 | 817.63 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 786.28 | 786.28 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.35 | 31.35 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.97 | 32.97 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.97 | 32.97 | |||||
213 | 农林水支出 | 1428.56 | 1428.56 | |||||
21301 | 农业农村 | 135.78 | 135.78 | |||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 42.02 | 42.02 | |||||
2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130122 | 农业生产发展 | 40.75 | 40.75 | |||||
2130126 | 农村社会事业 | 7.15 | 7.15 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.42 | 3.42 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 32.44 | 32.44 | |||||
21303 | 水利 | 23.71 | 23.71 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | |||||
2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 8.71 | 8.71 | |||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 430.00 | 430.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 430.00 | 430.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 815.00 | 815.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 147.00 | 147.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 648.00 | 648.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.00 | 20.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 24.07 | 24.07 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 24.07 | 24.07 | |||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.79 | 100.79 | |||||
22001 | 自然资源事务 | 100.79 | 100.79 | |||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 100.79 | 100.79 | |||||
221 | 住房保障支出 | 53.30 | 53.30 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 53.30 | 53.30 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 53.30 | 53.30 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3762.77 | 989.15 | 2773.62 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 953.34 | 753.64 | 199.7 | |||
20101 | 人大事务 | 19.72 | 19.72 | ||||
2010101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | ||||
2010106 | 人大监督 | 17.32 | 17.32 | ||||
20102 | 政协事务 | 6.05 | 6.05 | ||||
2010206 | 参政议政 | 6.05 | 6.05 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 700.96 | 700.96 | ||||
2010301 | 行政运行 | 560.42 | 560.42 | ||||
2010306 | 政务公开审批 | 1.05 | 1.05 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 139.49 | 139.49 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 2.20 | 2.20 | ||||
2010506 | 统计管理 | 2.20 | 2.20 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 19.07 | 11.07 | 8.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 2.60 | 2.60 | ||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 8.47 | 8.47 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 6.63 | 6.63 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.63 | 6.63 | ||||
20132 | 组织事务 | 9.50 | 9.50 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.50 | 9.50 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 42.20 | 42.20 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.20 | 42.20 | ||||
20140 | 信访事务 | 17.01 | 7.01 | 10.00 | |||
2014004 | 信访业务 | 7.01 | 7.01 | ||||
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | ||||
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | ||||
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | ||||
2030601 | 兵役征集 | 3.00 | 3.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.61 | 33.61 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 13.43 | 13.43 | ||||
2070109 | 群众文化 | 13.43 | 13.43 | ||||
20708 | 广播电视 | 20.18 | 20.18 | ||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.18 | 20.18 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 252.04 | 109.84 | 142.20 | |||
20802 | 民政管理事务 | 137.20 | 137.20 | ||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 137.20 | 137.20 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.12 | 93.12 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.08 | 62.08 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.04 | 31.04 | ||||
20808 | 抚恤 | 16.72 | 16.72 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.72 | 16.72 | ||||
20809 | 退役安置 | 5.00 | 5.00 | ||||
2080905 | 军队转业干部安置 | 5.00 | 5.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 54.36 | 32.98 | 21.38 | |||
21007 | 计划生育事务 | 21.38 | 21.38 | ||||
2100717 | 计划生育服务 | 21.38 | 21.38 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.98 | 32.98 | ||||
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 863.78 | 32.97 | 830.81 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.18 | 13.18 | ||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.18 | 13.18 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 817.63 | 817.63 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 786.28 | 786.28 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.35 | 31.35 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.97 | 32.97 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.97 | 32.97 | ||||
213 | 农林水支出 | 1428.56 | 3.42 | 1425.14 | |||
21301 | 农业农村 | 135.78 | 3.42 | 132.36 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 42.02 | 42.02 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130122 | 农业生产发展 | 40.75 | 40.75 | ||||
2130126 | 农村社会事业 | 7.15 | 7.15 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.42 | 3.42 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 32.44 | 32.44 | ||||
21303 | 水利 | 23.71 | 23.71 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | ||||
2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 8.71 | 8.71 | ||||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 430.00 | 430.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 430.00 | 430.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 815.00 | 815.00 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 147.00 | 147.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 648.00 | 648.00 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.00 | 20.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 24.07 | 24.07 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 24.07 | 24.07 | ||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.79 | 100.79 | ||||
22001 | 自然资源事务 | 100.79 | 100.79 | ||||
2200106 | 自然资源利用与保护 | 100.79 | 100.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 53.30 | 53.30 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 53.30 | 53.30 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 53.30 | 53.30 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2945.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 953.34 | 953.34 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 817.63 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 3.00 | 3.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 33.61 | 33.61 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 252.04 | 252.04 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 54.36 | 54.36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 20.00 | 20.00 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 863.78 | 46.15 | 817.63 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1428.56 | 1428.56 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 100.79 | 100.79 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 53.30 | 53.30 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 3762.77 | 本年支出合计 | 59 | 3762.77 | 2945.14 | 817.63 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 3762.77 | 总计 | 64 | 3762.77 | 2945.14 | 817.63 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2945.14 | 989.15 | 1955.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 953.34 | 753.64 | 199.70 |
20101 | 人大事务 | 19.72 | 19.72 | |
2010101 | 行政运行 | 2.40 | 2.40 | |
2010106 | 人大监督 | 17.32 | 17.32 | |
20102 | 政协事务 | 6.05 | 6.05 | |
2010206 | 参政议政 | 6.05 | 6.05 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 700.96 | 700.96 | |
2010301 | 行政运行 | 560.42 | 560.42 | |
2010306 | 政务公开审批 | 1.05 | 1.05 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 139.49 | 139.49 | |
20105 | 统计信息事务 | 2.20 | 2.20 | |
2010506 | 统计管理 | 2.20 | 2.20 | |
20111 | 纪检监察事务 | 19.07 | 11.07 | 8.00 |
2011101 | 行政运行 | 2.60 | 2.60 | |
2011102 | 一般行政管理事务 | 8.47 | 8.47 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 8.00 | 8.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 6.63 | 6.63 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 6.63 | 6.63 | |
20132 | 组织事务 | 9.50 | 9.50 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.50 | 9.50 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 42.20 | 42.20 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 42.20 | 42.20 | |
20140 | 信访事务 | 17.01 | 7.01 | 10.00 |
2014004 | 信访业务 | 7.01 | 7.01 | |
2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 130.00 | 130.00 | |
203 | 国防支出 | 3.00 | 3.00 | |
20306 | 国防动员 | 3.00 | 3.00 | |
2030601 | 兵役征集 | 3.00 | 3.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 33.61 | 33.61 | |
20701 | 文化和旅游 | 13.43 | 13.43 | |
2070109 | 群众文化 | 13.43 | 13.43 | |
20708 | 广播电视 | 20.18 | 20.18 | |
2070899 | 其他广播电视支出 | 20.18 | 20.18 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 252.04 | 109.84 | 142.20 |
20802 | 民政管理事务 | 137.20 | 137.20 | |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 137.20 | 137.20 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 93.12 | 93.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.08 | 62.08 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.04 | 31.04 | |
20808 | 抚恤 | 16.72 | 16.72 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.72 | 16.72 | |
20809 | 退役安置 | 5.00 | 5.00 | |
2080905 | 军队转业干部安置 | 5.00 | 5.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 54.36 | 32.98 | 21.38 |
21007 | 计划生育事务 | 21.38 | 21.38 | |
2100717 | 计划生育服务 | 21.38 | 21.38 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.98 | 32.98 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 32.98 | 32.98 | |
211 | 节能环保支出 | 20.00 | 20.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 20.00 | 20.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 20.00 | 20.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 46.15 | 32.97 | 13.18 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 13.18 | 13.18 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13.18 | 13.18 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 32.97 | 32.97 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 32.97 | 32.97 | |
213 | 农林水支出 | 1428.56 | 3.42 | 1425.14 |
21301 | 农业农村 | 135.78 | 3.42 | 132.36 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 42.02 | 42.02 | |
2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 10.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 40.75 | 40.75 | |
2130126 | 农村社会事业 | 7.15 | 7.15 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3.42 | 3.42 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 32.44 | 32.44 | |
21303 | 水利 | 23.71 | 23.71 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 10.00 | 10.00 | |
2130314 | 防汛 | 5.00 | 5.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 8.71 | 8.71 | |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 430.00 | 430.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 430.00 | 430.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 815.00 | 815.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 147.00 | 147.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 648.00 | 648.00 | |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 20.00 | 20.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 24.07 | 24.07 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 24.07 | 24.07 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 100.79 | 100.79 | |
22001 | 自然资源事务 | 100.79 | 100.79 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 100.79 | 100.79 | |
221 | 住房保障支出 | 53.30 | 53.30 | |
22102 | 住房改革支出 | 53.30 | 53.30 | |
2210201 | 住房公积金 | 53.30 | 53.30 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 | 科目 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 690.30 | 302 | 商品服务支出 | 168.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 248.15 | 30201 | 办公费 | 58.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 111.74 | 30202 | 印刷费 | 20.19 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 73.05 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 66.08 | |
30106 | 伙食补助费 | 11.25 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 58.68 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 66.08 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.08 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 31.04 | 30207 | 邮电费 | 10.92 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.98 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗保险缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 住房公积金 | 30211 | 差旅费 | 4.20 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 其他社会保险缴费 | 53.30 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补偿 | |||
20199 | 其他工资福利支出 | 8.01 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 64.57 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 5.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 18.30 | 31019 | 其他交通工资购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 33.03 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无型资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 31.55 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 3.25 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗补助 | 30227 | 委托代理费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 17.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 民间非营利组织群众性自治组织 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 22.57 | ||||
30399 | 对其他个人和家庭补助 | 30240 | 税金和附加费用 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 754.87 | 公用经费合计 | 234.28 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 817.63 | 817.63 | 817.63 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 817.63 | 817.63 | 817.63 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 817.63 | 817.63 | 817.63 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 786.28 | 786.28 | 786.28 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | |||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:南漳县李庙镇人民政府 金额单位:万元
预算数 | 预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.30 | 5.00 | 5.00 | 18.30 | 23.30 | 5.00 | 5.00 | 18.30 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2024年度李庙镇人民政府决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3762.77万元。与2023年度2545.52万元相比,收、支总计增加1217.25万元,增涨47.82%,主要原因是政府性基金增加。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3762.77万元,与2023年度2545.52万元相比,收入增加1217.25万元,增涨47.82%,主要原因是政府性基金收入增加。其中:财政拨款收入3762.77万元,占本年收入合计的100%;上级补助收入0万元,占本年收入0%,事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%;
图
2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3762.77万元,与2023年度2545.52万元相比,支出合计增加1217.25万元,增涨47.82%,其中:基本支出989.151万元,占支出26.29%;项目支出2773.62万元,占支出的73.71%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
图
3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收支决算总计3762.77万元,与2023年度2545.52万元相比,财政拨款收、支总计各增加1217.25万元,增加47.82%,主要原因是政府性基金收支增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2945.14万元,比2023年度决算数2545.52万元增加399.62万元,增加主要原因是2023年重点项目收支;政府性基金预算财政拨款收入817.63万元,比2023年度决算数0元增加817.63万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,与2023年决算数0元持平。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2945.14万元,占本年支出合计的78.27%。与 2023年度2545.52万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加399.62万元,增加15.7%,主要原因是2023年重点项目支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2945.14万元,主要用一般公共服务(类)支出953.34万元,占32.37%,主要用于人大事务19.72万元,政协事务6.05万元,政府办公厅(室)及相关机构事务700.96万元,机关事业单位养老保险缴费支出93.12万元,事业单位医疗保险32.98万元,单位公积金53.3万元。
(三)财政拨款支出决算具体情况
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),年初预算为564.37万元,支出决算为700.96万元,完成年初预算的124.2%,支出决算数大于年初预算数,主要原因是2023年重点项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出989.15万元,其中:
人员经费754.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费234.28万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出817.63万元。其中:征迁和拆迁补偿支出786.28万元;其他国有土地使用权出让收入安排的支出31.35万元。支出均为项目支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为25万元,支出决算为23.3万元,完成全年预算的93.2%,预算数比上年25.3万元减少0.3万元,决算数小于全年预算数的主要原因是压缩单位开支,决算数较上年减少的主要原因完善公务接待费管理,压缩单位开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元,预算数和决算数均与上年0万元持平。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为5万元,支出决算为5万元,预算数和决算数均与上年5万元持平。
(1)公务用车购置费支出0万元。
(2)公务用车运行维护费支出5万元。截至2024年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费全年预算为20万元,支出决算为18.3万元,完成全年预算的91.5%,较上年减少2万元,下降9.85%。决算数小于全年预算数的主要原因是完善公务接待费管理,压缩单位开支,决
算数较上年减少的主要原因是完善公务接待费管理,压缩单位开支。
外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个,0 人次(不包括陪同人员)。
国内公务接待支出18.3万元,接待对象主要是县直各上级单位或其他单位,主要开展检查调研及业务交流工作,2024年共接待国内来访团组261个,2035人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出234.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),具体支出如下:
办公费58.28万元、印刷费20.19万元、邮电费10.92万元、差旅费4.2万元、会议费3万元、培训费5万元、公务接待费18.3万元、劳务费3.25万元、工会经费17.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用22.57万元、办公设备购置费66.08万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0万元;货物采购授予中小企业合同金额0万元占货物支出金额0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,李庙镇人民政府共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值100万元以上通用设备 0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目26个,资金1955.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,李庙镇人民政府基本支出,严格按照2024年财政预算口径,达到年初预期目标。
2024年度李庙镇人民政府整体支出绩效自评表 | |||||||||
填报日期: | 2024年9月10日 | 总分: | 99 | ||||||
单位名称: | 李庙镇人民政府 | ||||||||
基本支出总额(万元) | 989.15 | 项目支出总额 | 1955.98 | ||||||
预算执行情况(万元) (99分) | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
部门整体支出总额 | 1072.98 | 2945.14 | 274.5% | 99 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标1(30分): | 完成县委下达社会目标管理任务 | ||||||||
经济指标 | 数量指标 | 完成县委下达经济发展指标 | |||||||
经济效益指标 | 完成招商引资和固定资产投资 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现农民和财政双增收 | |||||||
目标2(35分): | 信访稳定 | ||||||||
稳定指标 | 数量指标 | 无重大安全事项、无越级上访事件发生 | |||||||
满意指标 | 群众知晓满意率达99% | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
目标3(25分): | 机关正常运转 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 执行中央八项规定,严格控制“三公”经费 | |||||||
质量指标 | 保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障 | ||||||||
约束性指标(10分) | 资金管理 | 确保财政资金运行安全高效 | |||||||
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,李庙镇人民政府项目预算支出1955.98万元。
(三)绩效评价结果应用情况
部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
李庙镇人民政府2024年专项转移支付资金安排无此资金。
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、2024年度李庙镇人民政府整体绩效评价自评表或(报告)
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目26个,资金1955.98万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,李庙镇人民政府基本支出,严格按照2024年财政预算口径,达到年初预期目标。
二、2024年度李庙镇人民政府绩效评价自评表或(报告)
2024年李庙镇人民政府部门项目绩效自评表 | |||||||||
填报日期: | 2024年9月10日 | 总分: | 98 | ||||||
项目名称: | 项目支出 | ||||||||
主管部门: | 南漳县人民政府 | 项目实施单位: | 李庙镇人民政府 | ||||||
项目类别: | 部门预算项目 | 项目属性: | 李庙镇人民政府 | 项目类型: | 李庙镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) (30分) | 年度财政资金总额 | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 | ||||
1955.98 | 1072.98 | 1955.98 | 182.3% | 29 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
项目指标 (30分) | 数量指标 (15分) | 主要用于八个公益服务中心以钱养事资金、村干部工资、基层党建及行政运行、一事一议财政奖补和基础设施。 | 15 | 15 | 15 | ||||
质量指标 (15分) | 改善农村基础设施,加强基层党的阵地建设 | 15 | 15 | 15 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 备注 | |||
建设指标 (30分) | 质量指标(15分) | 按照年初预算完成了项目实施,达到了合同建设要求 | 15 | 15 | 15 | ||||
时效指标 (15) | 按照合同约定时间完成项目施工建设 | 15 | 15 | 15 | |||||
效益指标 (40分) | 经济效益指标(10分) | 维护了社会稳定,壮大了经济产业发展 | 10 | 10 | 10 | ||||
社会效益指标(10分) | 农民全年增收人平500元 | 10 | 10 | 10 | |||||
环境效益指标(10分) | 养殖业的污染得到了有效控制,绿色无危害农副产品逐渐得到推广 | 9 | 9 | 9 | |||||
可持续影响指标 (10分) | 农村基础设施建设得到加强,社会性公益事业逐步完善。 | 10 | 10 | 10 | |||||