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信访局本级2025年单位预算

日期:2025-01-17 15:40          字体:[         ]   关闭窗口

信访局本级2025单位预算

目录

                   

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分 2025单位预算情况说明 

一、2025年单位预算收支情况说明

二、单位预算收入情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

部分 名词解释

部分 信访局本级2025年部门预算表和绩效目标表

第一部分 

县信访局本级概况

一、主要职责(1、受理人民群众的来信、来访、网上信访及复查工作,及时答复、交办、转送信访人提出的信访事项 2、承办上级交办的来信来访事项和县委县政府及其领导同志交办的重要信访事项。 3、向县委县政府领导同志及时反映群众来信来访中带有倾向性的问题和影响社会稳定的事件。 4、研究、分析信访情况及信访动态,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的意见和建议。 5、按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则,向有关地方和部门转送、交办来信来访事项,并督促检查落实情况,协调或直接查处重要信访问题。 6、完成上级交办的其他工作任务)。

二、部门机构(县信访局本级内设4个科室:办公室、办理来信、接待来访、联络督查。县信访局本级现有编制数11,即:11个行政编。实有人数9人,其中:行政在职在岗9)。

三、部门预算单位构成根据政府“三定方案”确定的预算单位有信访局本级)。

第二部分

信访局本级2025年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明 按照预算管理规定,信访局本级2025年部门预算的编制实行综合预算制度,即信访局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入542.94万元;支出包括:一般公共服务支出489.56万元、社会保障和就业支出33.99万元卫生健康支出7.34万元、住房保障支出12.06万元信访局2025年收支总预算542.94万元。预算收支增减变化情况2024年部门预算比较减少19.78万元,减少3.52%

二、部门预算收入情况说明 (即本单位2025年预算收入542.94万元,其中:财政拨款收入542.94万元,占比100%,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%

三、部门预算支出情况说明 (即本单位2025年预算支出542.94万元,其中:基本支出178.94万元,占比32.96%,项目支出364万元,占比67.04%

四、预算收支增减变化情况对比上年预算收支减少19.78万元,减少3.52%

、财政拨款收支预算情况说明 (即本单位财政拨款的收入和支出情况,其中:基本支出178.94万元,占比32.96%,项目支出364万元,占比67.04%

、一般公共预算支出情况说明 (即本单位一般公共预算支出科目的功能分类支出情况,其中:基本支出178.94万元,占比32.96%,项目支出364万元,占比67.04%

、一般公共预算基本支出情况说明 即本单位一般公共预算基本支出178.94万元,其中:人员经费153.99万元,占比86.06%,公用经费24.95万元,占比13.94%

、政府性基金预算支出情况说明

“三公”经费预算情况说明 (即本单位“三公”经费支出5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费5万元,与上年预算支出减少5万元,减少50%

、政府采购预算安排情况说明 (即政府采购预算0万元其中:货物类政府采购预算0万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。与上年预算对比无增减

、机关运行经费安排情况说明 机关运行经费24.95万元,比上年预算增加0.57万元,增加2.34%

、国有资产占用情况说明 (无)

、预算绩效情况说明 在各项预算和项目实施下,绩效评价总体优良,资金使用较合理,满意度较高,绩效水平较好,基本提高财政资金使用效益

、政府债务情况说明 (无)

第三部分

名词解释(1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

附件1:预算公开表(信访局本级).xls

附件2:部门项目申报文本(信访工作经费).docx

部门项目申报文本(信访积案化解专项资金)2.docx