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南漳县公安局2018年部门预算

日期:2018-08-23 09:46          字体:[         ]   关闭窗口

南漳县公安局2018年部门预算

                   

一、部门主要职责

1、研究部署全县公安工作,督促检查贯彻执行情况。

2、掌握信息,分析、预测全县敌社情和社会治安情况,并制定对策。

3、负责对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作,组织协调重大行动,处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。

4、依法管理社会治安、户政工作,指导、监督机关、团体、企事业单位保卫组织,组织实施消防管理及监督。

5、开展全县禁毒、缉毒工作,负责禁毒工作日常事务。

6、开展公共信息网络安全保护及网络技术侦察工作;负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。

7、组织实施来我县考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任;依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

9、负责全县看守、拘留所的建设管理工作。

10、检查、监督全县公安机关的执法活动。

11、加强全县公安队伍建设和管理,按规定权限管理干部,指导和组织全县公安宣传工作及民警教育训练。

12、开展全县警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处公安队伍重大违纪案件。

13、负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障及警务保障制度的落实。

14、负责全县公安机关通信、计算机建设及全县计算机信息系统安全保护工作。

15、指导在我县的林业等部门的公安业务工作。

16、领导和建设全县消防、武警部队。

17、承办上级交办的其他事项。

   

    二、部门机构设置

   (一)执法勤务机构

1、指挥中心(副科级,加挂“办公室”牌子)。内设文秘科、通信调度科、信息综合科、情报中心。

2、法制室(副科级,加挂“信访室”牌子)。内设行政处罚审批科、刑事案件诉讼科、行政复议科、信访科。

3、国内安全保卫大队(副科级)。内设侦查科、反邪教科、情报信息科。

4、刑事侦查大队(副科级)。内设办公室、刑事技术中队、特管中队、机动中队、侦查一中队、侦查二中队、侦查三中队、侦查四中队。

5、交通警察大队(副科级)。内设办公室、秩序管理科、事故处理队、车管所、一中队、二中队、三中队、四中队。

6、治安管理大队(副科级)。内设治安科、户籍科、经济文化保卫科、治安行动中队。

7、经济犯罪侦查大队(副科级)。内设金融犯罪侦查中队、商业犯罪侦查中队、税务犯罪侦查中队。

8、禁毒大队(副科级)。内设情报信息中队、预防教育中队、缉毒侦查中队、反扒中队。

9、公共信息网络安全监察大队(副科级)。内设网络侦查中队、管理监察中队。

10、出入境管理大队(副科级)。

   (二)综合管理机构

1、政工室(副科级)。内设组干科、教育培训科、老干部管理科。

2、警务保障室(副科级)。内设管理服务科、装备科、行财科。

   (三)纪委按有关规定设置(加挂监察室、警务督察大队牌子)。机构级别为副科级。

   (四)工会、共青团、妇联组织按章程设置。

   (五)监管机构

1、看守所(副科级)。

2、行政拘留所(副科级)。

   (六)派出机构

设派出所12个:城关派出所、武镇派出所、九集派出所、清河派出所、李庙派出所、长坪派出所、薛坪派出所、板桥派出所、巡检派出所、东巩派出所、肖堰派出所、开发区派出所。

   

    三、部门人员编制

    县公安局机关及直属大队、监管机构、派出机构行政编制总数为371名,现在职民警人数368名,其中指挥中心人数20名、法制室人数12名、国内安全保卫大队人数8名、刑事侦查大队人数37名、交通警察大队人数50名、治安管理大队人数218名、经济犯罪侦查大队人数18名、禁毒大队人数10名、公共信息网络安全监察大队人数6名、出入境管理大队人数5名、政工室人数8名、警务保障室人数7名、纪委督察人数11名、看守所人数20名、行政拘留所人数11名、城关派出所人数35名、武镇派出所人数16名、九集派出所人数14名、清河派出所人数4名、李庙派出所人数4名、长坪派出所人数3名、薛坪派出所人数6名、板桥派出所人数4名、巡检派出所人数8名、东巩派出所人数7名、肖堰派出所人数70名。

    四、部门预算编制说明

    1、收入预算情况说明

    2018年预算收入10562.61万元,其中:财政拨款收入10212.61万元,占96.69;其他收入350万元,占3.31%。 

    2018年预算收入较2017年预算数减少171.02万元,减少1.5%。减少的主要原因:取消了项目经费中的业务用房配套资金。

    2、支出预算情况说明

    2018年预算支出10562.61万元,按支出项目分类,包括:1、基本支出6743.33万元;2、项目支出3819.28万元。

    3、“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数262.46万元,同比2017年预算减少0.14%。主要原因:一是严把预算关,全局严格执行中央八项规定,在编报预算时对三公经费进行控制。二是严把支出关,按照厉行节约反对铺张浪费的要求进行明确规定,通过制度约束,切实做到堵源节流。三是注重宣传,在日常财务管理工作中对全局各报账单位进行政策宣传,使之认识到“三公”经费管理对深入推进党风廉政建设、促进党风政风好转的重要意义,严格按照上级有关规定,将“三公”经费管理作为各报账单位的重要工作来抓。

    五、名词解释

   (一)公安预算收入是指公安机关在财政拨款、上级补助、其他等方面的收入。

   (二)公安预算支出主要包括以下四项:

    公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。

   (三)公安预算支出项目具体解释如下:

    1、公共安全支出是指公安机关在行政运行事务、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、信息化建设、事业运行、其他公安支出等方面的支出。

2、社会保障和就业支出是指公安机关在财政对社会保险基金的补助(含财政对基本养老保险基金的补助、财政对基本医疗保险基金的补助)、行政事业离退休(含归口管理离退休)、抚恤死亡抚恤(含死亡抚恤)等方面的支出。

3、医疗卫生支出是指公安机关在医疗保障(含行政单位医疗)等方面的支出。

4、住房保障支出是指公安机关在住房改革支出(含住房公积金)等方面的支出。

南漳县公安局2018年部门预算表(附后)

南漳县公安局2018年收支预算总表(1)

                                                                                                                                                                        单位:万元

收      入

支        出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

10212.61

一般公共服务

其中:一般公共预算拨款

10212.61

公共安全

9073.04

      政府性基金预算拨款

 

教育

事业收入

 

科学技术

事业单位经营收入

 

文化体育与传媒

上级补助收入

50 

社会保障和就业

883.08

附属单位上缴收入

 

医疗卫生

其他收入

300

节能环保

 

城乡社区事务

 

 

农林水事务

 

 

交通运输

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

商业服务业等事务

 

 

国土资源气象等事务

 

 

粮油物资管理事务

住房保障支出

606.49

本年收入合计

10562.61

本年支出合计

10562.61

上年结余(转)

结转下年

动用事业基金

 

收入总计

10562.61

支出总计

10562.61

县公安局2018年收入预算总表(2)

                                                                                                                                                                          单位:万元

项目

预算数

财政拨款收入

10212.61

其中:一般公共预算拨款

9112.61

      政府性基金预算拨款

 

事业收入

 

事业单位经营收入

 

上级补助收入

50 

附属单位上缴收入

 

其他收入

 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

10562.61

县公安局2017年支出预算总表 (3)

                                                                                                                                                                      单位:万元

项目(按功能分类)

预算数

一般公共服务

 

公共安全

9073.04

教育

 

科学技术

 

文化体育与传媒

 

社会保障和就业

 883.08

医疗卫生

 

节能环保

 

城乡社区事务

 

农林水事务

 

交通运输

 

资源勘探电力信息等事务

 

商业服务业等事务

 

国土资源气象等事务

 

粮油物资管理事务

 

住房保障支出

606.49

本年支出合计

10562.61

县公安局2018年财政拨款收支总表(4)

                                                                                                                                                                         单位:万元

收      入

支        出

 

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

            10212.61

一般公共服务

 

其中:一般公共预算拨款

              9112.61

公共安全

8723.04 

      政府性基金预算拨款

 

教育

 

 

 

科学技术

 

 

 

文化体育与传媒

 

 

 

社会保障和就业

 883.08

 

 

医疗卫生

 

 

 

节能环保

 

 

 

城乡社区事务

 

 

 

农林水事务

 

 

 

交通运输

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

粮油物资管理事务

 

 

 

住房保障支出

606.49

本年收入合计

                   10212.61

本年支出合计

10212.61

县公安局2018年一般公共预算支出表(5)

                                                                                                                                                                        单位:万元

功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 

合计

10562.61

6743.33

3819.28

 

 

 

204

公共安全

10562.61

6743.33

3819.28

 

 

 

20402

公安

10562.61

6743.33

3819.28

2040201

行政运行事务

3708.45

3708.45

2040202

一般行政管理事务

1164

1164

2040203

机关服务

666.43

666.43

2040204

治安管理

1399.67

441.17

958.5

2040205

国内安全保卫

25.2

15.2

10

2040206

刑事侦查

503.87

50.37

453.5

2040207

经济犯罪侦查

57.27

57.27

2040208

出入境管理

6

6

2040209

行动技术管理

40

10

30

, 2040210

防范和处理邪教犯罪

5

5

2040211

禁毒管理

56.4

26.4

30

2040212

道路交通管理

619.14

254.14

365

2040213

网络侦控管理

280

              20

260

2040214

反恐怖

60

              10

50

2040215

居民身份证管理

50

50

2040216

网络运行及维护

80

80

2040217

拘押收教场所管理

347.44

59.66

287.78

2040218

警犬繁育及驯养

5

5

2040219

信息化建设

2040250

事业运行

2040299

其他公安支出

208

社会保障和就业

 751.75

751.75

 

 

 

 

  20805

行政事业单位离退休

 

 

 

 

    2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

751.75

751.75

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

 21005

医疗保障

      

 

 

 

 

 

    2100501

行政单位医疗

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

221

住房保障支出

606.49

606.49

22102

住房改革支出

    

2210201

住房公积金

606.49

606.49

县公安局2017年一般公共预算财政拨款支出表(6)

                                                                                                                                                                          单位:万元

  功能分类科目

合  计

其中

科目编码

科目名称

         基本支出

     项目支出

 

合计

10212.61 

6393.33

3819.28

204

公共安全

10212.61

6393.33

3819.28

20402

公安

10212.61

6393.33

3819.28

2040201

行政运行事务

3358.45

3358.45

2040202

一般行政管理事务

1164

1164

2040203

机关服务

666.43

666.43

2040204

治安管理

1399.67

441.17

958.5

2040205

国内安全保卫

25.2

15.2

10

2040206

刑事侦查

503.97

50.37

453.5

2040207

经济犯罪侦查

57.27

57.27

2040208

出入境管理

6

6

2040209

行动技术管理

40

10

30

2040210

防范和处理邪教犯罪

5

5

2040211

禁毒管理

56.4

26.4

30

2040212

道路交通管理

619.14

254.14

365

2040213

网络侦控管理

280

                20

260

2040214

反恐怖

60

                10

50

2040215

居民身份证管理

50

50

2040216

网络运行及维护

80

80

2040217

拘押收教场所管理

347.44

59.66

287.78

2040218

警犬繁育及驯养

5

5

2040219

信息化建设

2040250

事业运行

2040299

其他公安支出

208

社会保障和就业

751.75

751.75

 

05

行政事业单位离退休

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

751.75

751.75

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

05

医疗保障

2100501

行政单位医疗

221

住房保障支出

606.49

606.49

22102

住房改革支出

2210201

住房公积金

606.49

606.49 

县公安局2018年政府性基金预算支出表(7)

                                                                                                                                                                          单位:万元

功能分类科目

 

合  计

其中

备  注

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

 

合    计

 

 

 

 

212

城乡社区事务

 

 

 

 

   21213

城市基础设施配套费

 

 

 

 

   2121301

城市公共设施

 

 

 

 

   2121302

城市环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

县公安局2018年财政拨款经济分类基本支出表(8)

                                                                                                                                                                     单位:万元

经济分类科目

预算数

其   中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

 

合     计

6743.33

5066.69

1676.64

301

工资福利支出

5037.29

5037.29

01

基本工资

1267.66

1267.66

02

津贴补贴

2174.41

2174.41

03

奖金

105.65

105.65

07

绩效工资

08

机关事业单位基本养老保险   

751.75

751.75

09

职业年金缴费

   

     

10

职工基本医疗保险缴费

      131.33

       131.33

13

住房公积金

606.49 

606.49

302

商品和服务支出

1413.74

1413.74

  01

    办公费

237.87

237.87

  05

    水电费

202.44

202.44

  07

    邮电费

26.42

26.42

  09

    物业管理费

  11

    差旅费

151.90

151.90

  12

    因公出国(境)费用

  13

    维修(护)费

88

88

  15

    会议费

49.52

49.52

  16

    培训费

90.92

90.92

  17

    公务接待费

79

79

  26

    劳务费

  27

    委托业务费

  28

    工会会费

100

100 

  29

    福利费

110.96

110.96

  31

    公务用车运行维护费

183.46

183.46

  39

    其他交通费用

  99

    其他商品和服务支出

91.25

91.25

303

对个人和家庭的补助

       29.4

          29.4

  01

    离休费

16.27

16.27

  02

    退休费

04

    抚恤金

  05

    生活补助

       13.13

        13.13

  07

    医疗费

  99

    其他对个人和家庭的补助

310

其他资本性支出

262.9

262.9

  02

    办公设备购置

108.9

108.9

  99

    其他资本性支出

154

154 

部门2018年财政拨款“三公”经费支出表(9)

                                                                                                                                                                         单位:万元

项         目

预算数

与上年比增减情况及原因

备     注

合         计

262.46 

下降0.14% 

 

1、因公出国(境)费         

 

 

 

2、公务接待费               

79 

下降0.1%

 

3、公务用车购置及运行费     

183.46 

下降0.04% 

 

其中:公务用车运行维护费

183.46 

下降0.04% 

 

     公务用车购置