财政预决算公开 > 县公安局日期:2018-08-23 09:46 字体:[ 大 中 小 ] 关闭窗口
南漳县公安局2018年部门预算
一、部门主要职责
1、研究部署全县公安工作,督促检查贯彻执行情况。
2、掌握信息,分析、预测全县敌社情和社会治安情况,并制定对策。
3、负责对危害国家安全的案件以及刑事犯罪案件的侦破工作,组织协调重大行动,处置重大案件和严重危害社会治安的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。
4、依法管理社会治安、户政工作,指导、监督机关、团体、企事业单位保卫组织,组织实施消防管理及监督。
5、开展全县禁毒、缉毒工作,负责禁毒工作日常事务。
6、开展公共信息网络安全保护及网络技术侦察工作;负责全县出入境管理及外国人在县内居留旅行有关管理工作。
7、组织实施来我县考察、参观、访问的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。
8、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任;依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
9、负责全县看守、拘留所的建设管理工作。
10、检查、监督全县公安机关的执法活动。
11、加强全县公安队伍建设和管理,按规定权限管理干部,指导和组织全县公安宣传工作及民警教育训练。
12、开展全县警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处公安队伍重大违纪案件。
13、负责全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障及警务保障制度的落实。
14、负责全县公安机关通信、计算机建设及全县计算机信息系统安全保护工作。
15、指导在我县的林业等部门的公安业务工作。
16、领导和建设全县消防、武警部队。
17、承办上级交办的其他事项。
二、部门机构设置
(一)执法勤务机构
1、指挥中心(副科级,加挂“办公室”牌子)。内设文秘科、通信调度科、信息综合科、情报中心。
2、法制室(副科级,加挂“信访室”牌子)。内设行政处罚审批科、刑事案件诉讼科、行政复议科、信访科。
3、国内安全保卫大队(副科级)。内设侦查科、反邪教科、情报信息科。
4、刑事侦查大队(副科级)。内设办公室、刑事技术中队、特管中队、机动中队、侦查一中队、侦查二中队、侦查三中队、侦查四中队。
5、交通警察大队(副科级)。内设办公室、秩序管理科、事故处理队、车管所、一中队、二中队、三中队、四中队。
6、治安管理大队(副科级)。内设治安科、户籍科、经济文化保卫科、治安行动中队。
7、经济犯罪侦查大队(副科级)。内设金融犯罪侦查中队、商业犯罪侦查中队、税务犯罪侦查中队。
8、禁毒大队(副科级)。内设情报信息中队、预防教育中队、缉毒侦查中队、反扒中队。
9、公共信息网络安全监察大队(副科级)。内设网络侦查中队、管理监察中队。
10、出入境管理大队(副科级)。
(二)综合管理机构
1、政工室(副科级)。内设组干科、教育培训科、老干部管理科。
2、警务保障室(副科级)。内设管理服务科、装备科、行财科。
(三)纪委按有关规定设置(加挂监察室、警务督察大队牌子)。机构级别为副科级。
(四)工会、共青团、妇联组织按章程设置。
(五)监管机构
1、看守所(副科级)。
2、行政拘留所(副科级)。
(六)派出机构
设派出所12个:城关派出所、武镇派出所、九集派出所、清河派出所、李庙派出所、长坪派出所、薛坪派出所、板桥派出所、巡检派出所、东巩派出所、肖堰派出所、开发区派出所。
三、部门人员编制
县公安局机关及直属大队、监管机构、派出机构行政编制总数为371名,现在职民警人数368名,其中指挥中心人数20名、法制室人数12名、国内安全保卫大队人数8名、刑事侦查大队人数37名、交通警察大队人数50名、治安管理大队人数218名、经济犯罪侦查大队人数18名、禁毒大队人数10名、公共信息网络安全监察大队人数6名、出入境管理大队人数5名、政工室人数8名、警务保障室人数7名、纪委督察人数11名、看守所人数20名、行政拘留所人数11名、城关派出所人数35名、武镇派出所人数16名、九集派出所人数14名、清河派出所人数4名、李庙派出所人数4名、长坪派出所人数3名、薛坪派出所人数6名、板桥派出所人数4名、巡检派出所人数8名、东巩派出所人数7名、肖堰派出所人数70名。
四、部门预算编制说明
1、收入预算情况说明
2018年预算收入10562.61万元,其中:财政拨款收入10212.61万元,占96.69;其他收入350万元,占3.31%。
2018年预算收入较2017年预算数减少171.02万元,减少1.5%。减少的主要原因:取消了项目经费中的业务用房配套资金。
2、支出预算情况说明
2018年预算支出10562.61万元,按支出项目分类,包括:1、基本支出6743.33万元;2、项目支出3819.28万元。
3、“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数262.46万元,同比2017年预算减少0.14%。主要原因:一是严把预算关,全局严格执行中央八项规定,在编报预算时对三公经费进行控制。二是严把支出关,按照厉行节约反对铺张浪费的要求进行明确规定,通过制度约束,切实做到堵源节流。三是注重宣传,在日常财务管理工作中对全局各报账单位进行政策宣传,使之认识到“三公”经费管理对深入推进党风廉政建设、促进党风政风好转的重要意义,严格按照上级有关规定,将“三公”经费管理作为各报账单位的重要工作来抓。
五、名词解释
(一)公安预算收入是指公安机关在财政拨款、上级补助、其他等方面的收入。
(二)公安预算支出主要包括以下四项:
公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
(三)公安预算支出项目具体解释如下:
1、公共安全支出是指公安机关在行政运行事务、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、国内安全保卫、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、行动技术管理、防范和处理邪教犯罪、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、信息化建设、事业运行、其他公安支出等方面的支出。
2、社会保障和就业支出是指公安机关在财政对社会保险基金的补助(含财政对基本养老保险基金的补助、财政对基本医疗保险基金的补助)、行政事业离退休(含归口管理离退休)、抚恤死亡抚恤(含死亡抚恤)等方面的支出。
3、医疗卫生支出是指公安机关在医疗保障(含行政单位医疗)等方面的支出。
4、住房保障支出是指公安机关在住房改革支出(含住房公积金)等方面的支出。
南漳县公安局2018年部门预算表(附后)
南漳县公安局2018年收支预算总表(1)
单位:万元
收 入 | 支 出 |
| |
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 10212.61 | 一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算拨款 | 10212.61 | 公共安全 | 9073.04 |
政府性基金预算拨款 |
| 教育 |
|
事业收入 |
| 科学技术 |
|
事业单位经营收入 |
| 文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 | 50 | 社会保障和就业 | 883.08 |
附属单位上缴收入 |
| 医疗卫生 |
|
其他收入 | 300 | 节能环保 |
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
| 农林水事务 |
|
|
| 交通运输 |
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
| 粮油物资管理事务 |
|
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| 住房保障支出 | 606.49 |
本年收入合计 | 10562.61 | 本年支出合计 | 10562.61 |
上年结余(转) |
| 结转下年 |
|
动用事业基金 |
|
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收入总计 | 10562.61 | 支出总计 | 10562.61 |
县公安局2018年收入预算总表(2)
单位:万元
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 10212.61 |
其中:一般公共预算拨款 | 9112.61 |
政府性基金预算拨款 |
|
事业收入 |
|
事业单位经营收入 |
|
上级补助收入 | 50 |
附属单位上缴收入 |
|
其他收入 | 300 |
|
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|
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|
本年收入合计 | 10562.61 |
县公安局2017年支出预算总表 (3)
单位:万元
项目(按功能分类) | 预算数 |
一般公共服务 |
|
公共安全 | 9073.04 |
教育 |
|
科学技术 |
|
文化体育与传媒 |
|
社会保障和就业 | 883.08 |
医疗卫生 |
|
节能环保 |
|
城乡社区事务 |
|
农林水事务 |
|
交通运输 |
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
商业服务业等事务 |
|
国土资源气象等事务 |
|
粮油物资管理事务 |
|
住房保障支出 | 606.49 |
本年支出合计 | 10562.61 |
县公安局2018年财政拨款收支总表(4)
单位:万元
收 入 | 支 出 |
| |
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 10212.61 | 一般公共服务 |
|
其中:一般公共预算拨款 | 9112.61 | 公共安全 | 8723.04 |
政府性基金预算拨款 |
| 教育 |
|
|
| 科学技术 |
|
|
| 文化体育与传媒 |
|
|
| 社会保障和就业 | 883.08 |
|
| 医疗卫生 |
|
|
| 节能环保 |
|
|
| 城乡社区事务 |
|
|
| 农林水事务 |
|
|
| 交通运输 |
|
|
| 资源勘探电力信息等事务 |
|
|
| 商业服务业等事务 |
|
|
| 国土资源气象等事务 |
|
|
| 粮油物资管理事务 |
|
|
| 住房保障支出 | 606.49 |
本年收入合计 | 10212.61 | 本年支出合计 | 10212.61 |
县公安局2018年一般公共预算支出表(5)
单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |
| 合计 | 10562.61 | 6743.33 | 3819.28 |
|
|
|
204 | 公共安全 | 10562.61 | 6743.33 | 3819.28 |
|
|
|
20402 | 公安 | 10562.61 | 6743.33 | 3819.28 |
|
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|
2040201 | 行政运行事务 | 3708.45 | 3708.45 |
|
|
|
|
2040202 | 一般行政管理事务 | 1164 |
| 1164 |
|
|
|
2040203 | 机关服务 | 666.43 | 666.43 |
|
|
|
|
2040204 | 治安管理 | 1399.67 | 441.17 | 958.5 |
|
|
|
2040205 | 国内安全保卫 | 25.2 | 15.2 | 10 |
|
|
|
2040206 | 刑事侦查 | 503.87 | 50.37 | 453.5 |
|
|
|
2040207 | 经济犯罪侦查 | 57.27 | 57.27 |
|
|
|
|
2040208 | 出入境管理 | 6 | 6 |
|
|
|
|
2040209 | 行动技术管理 | 40 | 10 | 30 |
|
|
|
, 2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 5 | 5 |
|
|
|
|
2040211 | 禁毒管理 | 56.4 | 26.4 | 30 |
|
|
|
2040212 | 道路交通管理 | 619.14 | 254.14 | 365 |
|
|
|
2040213 | 网络侦控管理 | 280 | 20 | 260 |
|
|
|
2040214 | 反恐怖 | 60 | 10 | 50 |
|
|
|
2040215 | 居民身份证管理 | 50 | 50 |
|
|
|
|
2040216 | 网络运行及维护 | 80 |
| 80 |
|
|
|
2040217 | 拘押收教场所管理 | 347.44 | 59.66 | 287.78 |
|
|
|
2040218 | 警犬繁育及驯养 | 5 | 5 |
|
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|
|
2040219 | 信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
2040250 | 事业运行 |
|
|
|
|
|
|
2040299 | 其他公安支出 |
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208 | 社会保障和就业 | 751.75 | 751.75 |
|
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 751.75 | 751.75 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
21005 | 医疗保障 |
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2100501 | 行政单位医疗 |
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2100502 | 事业单位医疗 |
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221 | 住房保障支出 | 606.49 | 606.49 |
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22102 | 住房改革支出 |
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2210201 | 住房公积金 | 606.49 | 606.49 |
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县公安局2017年一般公共预算财政拨款支出表(6)
单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 10212.61 | 6393.33 | 3819.28 |
204 | 公共安全 | 10212.61 | 6393.33 | 3819.28 |
20402 | 公安 | 10212.61 | 6393.33 | 3819.28 |
2040201 | 行政运行事务 | 3358.45 | 3358.45 |
|
2040202 | 一般行政管理事务 | 1164 |
| 1164 |
2040203 | 机关服务 | 666.43 | 666.43 |
|
2040204 | 治安管理 | 1399.67 | 441.17 | 958.5 |
2040205 | 国内安全保卫 | 25.2 | 15.2 | 10 |
2040206 | 刑事侦查 | 503.97 | 50.37 | 453.5 |
2040207 | 经济犯罪侦查 | 57.27 | 57.27 |
|
2040208 | 出入境管理 | 6 | 6 |
|
2040209 | 行动技术管理 | 40 | 10 | 30 |
2040210 | 防范和处理邪教犯罪 | 5 | 5 |
|
2040211 | 禁毒管理 | 56.4 | 26.4 | 30 |
2040212 | 道路交通管理 | 619.14 | 254.14 | 365 |
2040213 | 网络侦控管理 | 280 | 20 | 260 |
2040214 | 反恐怖 | 60 | 10 | 50 |
2040215 | 居民身份证管理 | 50 | 50 |
|
2040216 | 网络运行及维护 | 80 |
| 80 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 347.44 | 59.66 | 287.78 |
2040218 | 警犬繁育及驯养 | 5 | 5 |
|
2040219 | 信息化建设 |
|
|
|
2040250 | 事业运行 |
|
|
|
2040299 | 其他公安支出 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业 | 751.75 | 751.75 |
|
05 | 行政事业单位离退休 |
|
|
|
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751.75 | 751.75 |
|
210 | 医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
05 | 医疗保障 |
|
|
|
2100501 | 行政单位医疗 |
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 606.49 | 606.49 |
|
22102 | 住房改革支出 |
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 606.49 | 606.49 |
|
县公安局2018年政府性基金预算支出表(7)
单位:万元
功能分类科目 |
| 合 计 | 其中 | 备 注 | |
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合 计 |
|
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|
212 | 城乡社区事务 |
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|
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|
21213 | 城市基础设施配套费 |
|
|
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2121301 | 城市公共设施 |
|
|
|
|
2121302 | 城市环境卫生 |
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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县公安局2018年财政拨款经济分类基本支出表(8)
单位:万元
经济分类科目 | 预算数 | 其 中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
| 合 计 | 6743.33 | 5066.69 | 1676.64 |
301 | 工资福利支出 | 5037.29 | 5037.29 |
|
01 | 基本工资 | 1267.66 | 1267.66 |
|
02 | 津贴补贴 | 2174.41 | 2174.41 |
|
03 | 奖金 | 105.65 | 105.65 |
|
07 | 绩效工资 |
|
|
|
08 | 机关事业单位基本养老保险 | 751.75 | 751.75 |
|
09 | 职业年金缴费 |
|
|
|
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 131.33 | 131.33 |
|
13 | 住房公积金 | 606.49 | 606.49 |
|
302 | 商品和服务支出 | 1413.74 |
| 1413.74 |
01 | 办公费 | 237.87 |
| 237.87 |
05 | 水电费 | 202.44 |
| 202.44 |
07 | 邮电费 | 26.42 |
| 26.42 |
09 | 物业管理费 |
|
|
|
11 | 差旅费 | 151.90 |
| 151.90 |
12 | 因公出国(境)费用 |
|
|
|
13 | 维修(护)费 | 88 |
| 88 |
15 | 会议费 | 49.52 |
| 49.52 |
16 | 培训费 | 90.92 |
| 90.92 |
17 | 公务接待费 | 79 |
| 79 |
26 | 劳务费 |
|
|
|
27 | 委托业务费 |
|
|
|
28 | 工会会费 | 100 |
| 100 |
29 | 福利费 | 110.96 |
| 110.96 |
31 | 公务用车运行维护费 | 183.46 |
| 183.46 |
39 | 其他交通费用 |
|
|
|
99 | 其他商品和服务支出 | 91.25 |
| 91.25 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 29.4 | 29.4 |
|
01 | 离休费 | 16.27 | 16.27 |
|
02 | 退休费 |
|
|
|
04 | 抚恤金 |
|
|
|
05 | 生活补助 | 13.13 | 13.13 |
|
07 | 医疗费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 | 其他对个人和家庭的补助 |
|
|
|
310 | 其他资本性支出 | 262.9 |
| 262.9 |
02 | 办公设备购置 | 108.9 |
| 108.9 |
99 | 其他资本性支出 | 154 |
| 154 |
部门2018年财政拨款“三公”经费支出表(9)
单位:万元
项 目 | 预算数 | 与上年比增减情况及原因 | 备 注 |
合 计 | 262.46 | 下降0.14% |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
2、公务接待费 | 79 | 下降0.1% |
|
3、公务用车购置及运行费 | 183.46 | 下降0.04% |
|
其中:公务用车运行维护费 | 183.46 | 下降0.04% |
|
公务用车购置 |
|
|
|