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南漳县巡检镇党群服务中心2024年度部门决算公开

日期:2025-09-12 12:55          字体:[         ]   关闭窗口

南漳县巡检镇党群服务中心2024年度部门决算公开

目 录

第一部分  南漳县巡检镇党群服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分南漳县巡检镇党群服务中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分南漳县巡检镇党群服务中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

部分 附件

第一部分 南漳县巡检镇党群服务中心概况

一、部门主要职责

1)负责党建服务工作;

2)根据法律法规和授权,负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作,为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办;

3)指导村(社区)做好便民服务工作;

4)负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作;

5)负责执行上级的决议和国家法律法规,接受同级党委的领导,并报告决议、决定和命令的执行情况。

二、机构设置情况

从单位构成看,南漳县巡检镇党群服务中心部门决算由实行独立核算的南漳县巡检镇党群服务中心本级决算。巡检镇党群服务中心定编为8人,实有干部9人。

第二部分 2024年度部门决算

一、收入支出决算总表






公开01

部门:南漳县巡检镇党群服务中心





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

204.70

一、一般公共服务支出

31

222.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

41.79

八、社会保障和就业支出

38

12.39


9


九、卫生健康支出

39

4.14


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42



13


十三、交通运输支出

43



14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

7.82


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

246.49

本年支出合计

57

246.49

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59


总计

30

246.49

总计

60

246.49

二、收入决算表











公开02

部门:南漳县巡检镇党群服务中心










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

246.49

204.70





41.79

201

一般公共服务支出

222.13

180.34





41.79

20106

财政事务

222.13

180.34





41.79

2010650

事业运行

222.13

180.34





41.79

208

社会保障和就业支出

12.39

12.39






20805

行政事业单位养老支出

12.39

12.39






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.26

8.26






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.13

4.13






210

卫生健康支出

4.14

4.14






21011

行政事业单位医疗

4.14

4.14






2101102

事业单位医疗

4.14

4.14






221

住房保障支出

7.82

7.82






22102

住房改革支出

7.82

7.82






2210201

住房公积金

7.82

7.82






三、支出决算表










公开03

部门:南漳县巡检镇党群服务中心









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

246.49

246.49





201

一般公共服务支出

222.13

222.13





20106

财政事务

222.13

222.13





2010650

事业运行

222.13

222.13





208

社会保障和就业支出

12.39

12.39





20805

行政事业单位养老支出

12.39

12.39





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.26

8.26





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.13

4.13





210

卫生健康支出

4.14

4.14





21011

行政事业单位医疗

4.14

4.14





2101102

事业单位医疗

4.14

4.14





221

住房保障支出

7.82

7.82





22102

住房改革支出

7.82

7.82





2210201

住房公积金

7.82

7.82













四、财政拨款收入支出决算总表









公开04

部门:南漳县巡检镇党群服务中心








金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

204.70

一、一般公共服务支出

33

180.34

180.34



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

12.39

12.39




9


九、卫生健康支出

41

4.14

4.14




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

7.82

7.82




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

204.70

本年支出合计

59

204.70

204.70



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

204.70

总计

64

204.70

204.70



五、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

部门:南漳县巡检镇党群服务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

204.70

204.70


201

一般公共服务支出

180.34

180.34


20106

财政事务

180.34

180.34


2010650

事业运行

180.34

180.34


208

社会保障和就业支出

12.39

12.39


20805

行政事业单位养老支出

12.39

12.39


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.26

8.26


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.13

4.13


210

卫生健康支出

4.14

4.14


21011

行政事业单位医疗

4.14

4.14


2101102

事业单位医疗

4.14

4.14


221

住房保障支出

7.82

7.82


22102

住房改革支出

7.82

7.82


2210201

住房公积金

7.82

7.82







六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细









公开06

部门:南漳县巡检镇党群服务中心








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

153.83

302

商品和服务支出

34.82

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

28.68

30201

办公费

9.41

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

80.71

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

4.37

30203

咨询费


310

资本性支出

10.00

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

7.45

30205

水费


31002

办公设备购置

10.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.26

30206

电费

0.80

31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

4.13

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

4.14

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

6.91

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

7.82

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

1.19

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

1.35

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

6.05

30215

会议费

0.67

31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.36

31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

5.71

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

0.36

399

其他支出


30307

医疗费补助

0.34

30227

委托业务费


39907

国家赔偿费用支出


30308

助学金


30228

工会经费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30309

奖励金


30229

福利费


39909

经常性赠与


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39910

资本性赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

17.94

39999

其他支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用

0.33







30299

其他商品和服务支出

1.76




人员经费合计

159.88

公用经费合计

44.82

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07

部门:南漳县巡检镇党群服务中心









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:2024年,政府性基金预算0万元,支出0万元,主要原因是镇党群服务中心无政府性基金

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08

部门:南漳县巡检镇党群服务中心






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计



















注:2024年巡检镇党群服务中心无国有资本经营预算拨款收入和支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09

部门:南漳县巡检镇财政所











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.00





3.00

2.36





2.36













  1. 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024度收、支总计均为 246.49 万元。与2023度相比,收、支总计各增加减少 0万元,增长下降 0  %,主要原因是因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计 246.49万元,与2023年度相比,收入合计增加减少) 0 万元,增长下降) 0 %。其中:财政拨款收入 204.7 万元,占本年收入 83 %;上级补助收入 0万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,本年收入0 %;其他收入41.79 万元,占本年收入17 %

三、支出决算情况说明

2024度支出合计246.49万元2023年度相比,支出合计增加减少) 0万元,增长下降) 0 %其中:基本支出 246.49万元,占本年支出 100 %;项目支出 0万元,占本年支出 0 %;上缴上级支出 0万元,占本年支出 0 %;经营支出 0万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出0万元,占本年支出 0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计均为204.7万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加减少0万元,增长下降0。主要原因是因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入204.7万元,比2023年度决算数增加(减少)0万元增加(减少)主要原因是因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

政府性基金预算财政拨款收入0万元,2023年度决算数增加(减少) 0万元增加(减少)主要原因是因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2023年度决算数增加(减少)0万元增加(减少)主要原因是因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024一般公共预算财政拨款支出204.7万元,占本年支出合计的83 %。与2023相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少0万元,增长下降0。主要原因是因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024一般公共预算财政拨款支出204.7万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出180.34万元,占88.1。主要是用于工资福利和公用经费支出

2.社会保障和就业支出12.39万元,占6.1。主要是用于养老保险和职业年金支出

3.卫生健康支出4.14万元,占2。主要是用于医疗保险支出

4.住房保障支出7.82万元,占3.8。主要是用于住房公积金支出

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年预算为204.7万元支出决算为204.7万元,完成年预算的100。其中:

1.基本支出。年预算为204.7万元,支出决算为204.7万元,完成年预算的0,主要原因因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

2.项目支出。预算为0万元,支出决算为0万元,完成年预算的0,主要原因因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.7万元,其中:

人员经费159.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2024度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。主要原因是镇党群服务中心无政府性基金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。主要原因是镇党群服务中心无政府性基金。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3万元,支出决算为2.36万元,完成全年预算的78.7较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%主要原因:主要原因压缩非生产性开支,压减招待经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:巡检镇党群服务中心无因公出国预算和实际支出

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:镇党群服务中心无预算、无公车其中:

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置更新公务用车0

(2)公务用车运行费支出0万元20241231日,开支财政拨款的公务用车保有量0 

3.公务接待费全年预算为3万元支出决算为2.36万元,完成全年预算的0较上年增加(减少)2.36万元,增长(下降)0%主要原因:主要原因压缩非生产性开支,压减招待经费其中:

外宾接待支出0万元。2024共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出2.36万元,接待对象是上级主管部门,主要是开展工作。2024共接待国内来访团组95279人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出44.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),预算数0主要原因是:因机构改革,巡检镇党群服务中心于20246月底,由巡检镇退役军人服务站、巡检镇城镇运行管理中心、巡检镇人力资源和社会保障服务中心合并成立具体支出如下:

办公费9.41万元、电费0.8万元、维修(护)费1.19万元、会议费0.67万元、公务接待费2.36万元、劳务费0.36万元、其他交通费用17.94万元税金及附加费用0.33万元、其他商品和服务支1.76万元、办公设备购置10万元

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100,其中:授予小微企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100

主要原因:巡检镇党群服务中心新成立,购置了办公桌椅和电脑等设备

十二、国有资产占用情况说明

截至 20241231日,巡检镇共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。其他用车为:公车改革后我镇无公车

单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金204.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,绩效管理工作围绕单位正常运转,单位各项创建,优化内部运作和管理,简化办事程序,压缩办事时限,切实提高绩效管理工作效率和质量。

附件:2024年度巡检镇党群服务中心整体支出绩效自评表

2024年度巡检镇党群服务中心整体支出绩效自评表

填报日期: 

2025820

总分:

100

单位名称:

巡检镇党群服务中心

基本支出总额(万元)

204.7

项目支出总额

0

预算执行情况(万元)

xx分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

部门整体支出总额

204.7

204.7

100

100

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

目标130分):

完成镇党委下达社会目标管理任务

经济指标

数量指标

完成相关对口局下达各项工作任务

经济效益指标

完成镇党委下达各项工作任务

效益指标

社会效益指标

实现为群众做好服务

目标235分):

信访稳定

稳定指标

数量指标

无重大安全事项、无越级上访事件发生


满意指标

群众知晓满意率达100%

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

备注

目标325分):

服务中心正常运转

产出指标

数量指标

执行中央八项规定,严格控制“三公”经费

质量指标

保证人员工资、养老保险、医疗和住房公积金的保障

约束性指标(10分)

资金管理

确保资金运行安全高效

(二)绩效评价结果应用情况

1部门绩效评价结果应用情况

部门决算公开时已经应用的情况结果与预算安排相结合。

2部门绩效评价结果拟应用情况

部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:应加强项目规划、绩效目标管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

巡检镇党群服务中心2024年财政专项转移支付0万元,具体安排情况如下

1巡检镇党群服务中心补助0万元,主要用于

2巡检镇党群服务中心管理费0万元,主要用于

3巡检镇党群服务中心工作经费0万元,主要用于

4、 巡检镇党群服务中心财政专项支出0万元,主要用于:。

  1. 其他需要说明的情况

巡检镇党群服务中心2024年无其他需要说明的情况

  1. 名词解释

一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是省直部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。