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南漳县城乡网络化服务管理中心2022年度决算

日期:2023-11-15 09:55          字体:[         ]   关闭窗口

目    录

第一部分  南漳县城乡网络化服务管理中心概

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 南漳县城乡网络化服务管理中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  南漳县城乡网络化服务管理中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件


第一部分南漳县城乡网络化服务管理中心概况

一、部门主要职责

(一)承担县综治中心“四位一体”(社会治安综合治理、矛盾纠纷调处、公共法律服务、应急指挥)实战平台的日常协调、服务等工作;

(二)指导镇(区)、村(社区)两级做好综治中心规范化建设;

(三)协助做好统筹推进社会治理现代化、平安建设、矛盾纠纷排查化解、政法智能化建设等工作;

(四)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

南机编[2022]17号文件《中共南漳县委机构编制委员会关于成立南漳县社会治安综合治理中心的批复》,同意成立南漳县社会治安综合治理中心,为县委政法委管理的公益一类事业单位,机构级别为正股级。南漳县社会治安综合治理中心核定公益一类事业编制12名,设主任1名,副主任2名。


第二部分  2022年度单位决算表  

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表





公开01表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心



金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入171.33一、一般公共服务支出3252.85
二、政府性基金预算财政拨款收入20.00二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00四、公共安全支出350.00
五、事业收入50.00五、教育支出360.00
六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00七、文化旅游体育与传媒支出380.00
八、其他收入80.00八、社会保障和就业支出390.00

9
九、卫生健康支出4010.27

10
十、节能环保支出413.41

11
十一、城乡社区支出420.00

12
十二、农林水支出430.00

13
十三、交通运输支出440.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出450.00

15
十五、商业服务业等支出460.00

16
十六、金融支出470.00

17
十七、援助其他地区支出480.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出490.00

19
十九、住房保障支出504.81

20
二十、粮油物资储备支出510.00

21
二十一、国有资本经营预算支出520.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00

23
二十三、其他支出540.00

24
二十四、债务还本支出550.00

25
二十五、债务付息支出560.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计2771.33本年支出合计5871.33
使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00
年初结转和结余290.00年末结转和结余600.00

30

61
总计3171.33总计6271.33
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表










公开02表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心








金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
科目代码科目名称
栏次1234567
合计71.3371.330.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出52.8552.850.000.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出52.8552.850.000.000.000.000.00
2013650事业运行52.8552.850.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出10.2710.270.000.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出10.2710.270.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2710.270.000.000.000.000.00
210卫生健康支出3.413.410.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗3.413.410.000.000.000.000.00
2101102事业单位医疗3.413.410.000.000.000.000.00
221住房保障支出4.814.810.000.000.000.000.00
22102住房改革支出4.814.810.000.000.000.000.00
2210201住房公积金4.814.810.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表









公开03表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心







金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
科目代码科目名称
栏次123456
合计71.3371.330.000.000.000.00
201一般公共服务支出52.8552.850.000.000.000.00
20136其他共产党事务支出52.8552.850.000.000.000.00
2013650事业运行52.8552.850.000.000.000.00
208社会保障和就业支出10.2710.270.000.000.000.00
20805行政事业单位养老支出10.2710.270.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2710.270.000.000.000.00
210卫生健康支出3.413.410.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗3.413.410.000.000.000.00
2101102事业单位医疗3.413.410.000.000.000.00
221住房保障支出4.814.810.000.000.000.00
22102住房改革支出4.814.810.000.000.000.00
2210201住房公积金4.814.810.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表
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金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次
1栏次
2345
一、一般公共预算财政拨款171.33一、一般公共服务支出3352.8552.850.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营财政拨款30.00三、国防支出350.000.000.000.00

4
四、公共安全支出360.000.000.000.00

5
五、教育支出370.000.000.000.00

6
六、科学技术支出380.000.000.000.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出390.000.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出4010.2710.270.000.00

9
九、卫生健康支出413.413.410.000.00

10
十、节能环保支出420.000.000.000.00

11
十一、城乡社区支出430.000.000.000.00

12
十二、农林水支出440.000.000.000.00

13
十三、交通运输支出450.000.000.000.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00

16
十六、金融支出480.000.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00

19
十九、住房保障支出514.844.810.000.00

20
二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00

21
二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00

23
二十三、其他支出550.000.000.000.00

24
二十四、债务还本支出560.000.000.000.00

25
二十五、债务付息支出570.000.000.000.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计2771.33本年支出合计5971.3371.330.000.00
年初财政拨款结转和结余280.00年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00
一般公共预算财政拨款290.00
61



政府性基金预算财政拨款300.00
62



国有资本经营预算财政拨款310.00
63



总计3271.33总计6471.3371.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心




金额单位:万元
项目本年支出
科目代码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计71.3371.330.00
201一般公共服务支出52.8552.850.00
20136其他共产党事务支出52.8552.850.00
2013650事业运行52.8552.850.00
208社会保障和就业支出10.2710.270.00
20805行政事业单位养老支出10.2710.270.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.27

10.27

0.00
210卫生健康支出3.413.410.00
21011行政事业单位医疗3.413.410.00
2101102事业单位医疗3.413.410.00
221住房保障支出4.814.810.00
22102住房改革支出4.814.810.00
2210201住房公积金4.814.810.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心






金额单位:万元
人员经费公用经费
科目代码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出61.14302商品和服务支出10.14307债务利息及费用支出0.00
30101基本工资25.4130201办公费6.7230701国内债务付息0.00
30102津贴补贴3.5130202印刷费0.0030702国外债务付息0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.00310资本性支出0.00
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30107绩效工资13.7430205水费0.6531002办公设备购置0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费10.2730206电费0.6131003专用设备购置0.00
30109职业年金缴费0.0030207邮电费0.3831005基础设施建设0.00
30110职工基本医疗保险缴费3.4130208取暖费0.0031006大型修缮0.00
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30112其他社会保障缴费0.0030211差旅费0.0031008物资储备0.00
30113住房公积金4.8130212因公出国(境)费用0.0031009土地补偿0.00
30114医疗费0.0030213维修(护)费0.0631010安置补助0.00
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助0.0530215会议费0.0031012拆迁补偿0.00
30301离休费0.0030216培训费0.0031013公务用车购置0.00
30302退休费0.0030217公务接待费0.0031019其他交通工具购置0.00
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.0031021文物和陈列品购置0.00
30304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031022无形资产购置0.00
30305生活补助0.0530225专用燃料费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030226劳务费0.00399其他支出0.00
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0039906赠与0.00
30308助学金0.0030228工会经费0.0039907国家赔偿费用支出0.00
30309奖励金0.0030229福利费0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0039999其他支出0.00
30311代缴社会保险费0.0030239其他交通费用3.42


30399其他对个人和家庭的补助0.0030240税金及附加费用0.00





30299其他商品和服务支出0.00


人员经费合计61.19公用经费合计10.14
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心









金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112












注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心







金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
科目代码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表
部门:南漳县城乡网络化服务管理中心




金额单位:万元
项目本年支出
科目代码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计
































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为71.33万元。与2021年度相比,收、支总计各增加71.33万元,增长100%,主要原因是新增预算单位。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 71.33万元,与2021年度相比,收入合计增加 71.33 万元,增长100 %。其中:财政拨款收入71.33万元,占本年收入0%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71.33万元,与2021年度相比,支出合计增加71.33万元,增长100%。其中:基本支出71.33万元,占本年支出100%;项目支出0万元,占本年支出0%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为71.33万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加71.33万元,增长100%。主要原因是新增预算单位。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入71.33 万元,比2021年度决算数增加 71.33万元。增加主要原因是新增预算单位。政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是新增预算单位。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.33万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加71.33万元,增长100%。主要原因是新增预算单位

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出71.33万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出52.85万元,占74.09%。主要是用于事业运行和项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)10.27万元,占14.40%。主要是用于干部职工养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出(类)3.41万元,占4.79%。主要用于干部职工医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出4.81万元,占6.7%,主要用于:缴纳干部职工住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为71.33万元,支出决算为71.33万元,完成年初预算的100%。其中:

1.一般公共服务(类)。年初预算为52.85万元,支出决算为52.85万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:新增预算单位。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为10.27万元,支出决算为10.27万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:新增预算单位。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为3.41万元,支出决算为3.41万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:新增预算单位。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为4.81万元,支出决算为4.81万元,完成年初预算的100%,支出决算数等于年初预算数的主要原因:新增预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出71.33万元,其中:

人员经费61.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费10.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的 0 %。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次,主要用于开展以下工作:无此项支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无,其中:

(1)公务用车购置费支出0万元,主要是无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,主要是无此项支出。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因:决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出0万元,主要是单位无此项工作。2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是单位无此项工作。

国内公务接待支出0万元,接待对象主要是外市县兄弟单位工作人员及招商引资工作的相关人员,主要是开展工作交流、接访劝返及招商引资工作等工作。2022年共接待国内来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)

十、机关运行经费支出说明

    本单位 2022年度机关运行经费支出0万元,本单位是公益一类事业单位,属于非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

无。

(三)绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

南漳县城乡网络化服务管理中心2022年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

    南漳县城乡网络化服务管理中心无其他需要说明的问题。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)事业运行(项)

2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

4.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。


    第六部分附件

    一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

    

二、2022年度项目绩效评价报告