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长坪镇财政所2025年部门预算公开

日期:2025-01-17 17:20          字体:[         ]   关闭窗口

第一部分单位概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、单位预算单位构成

第二部分2025年单位预算情况说明 

一、2025年单位预算收支情况说明

二、2025年财政拨款收支情况说明

三、单位预算支出情况说明

四、预算收支增减变化情况

五、财政拨款收支预算情况说明

六、一般公共预算支出情况说明

七、一般公共预算基本支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、“三公”经费预算情况说明

十、政府采购预算安排情况说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、政府债务情况说明

第三部分名词解释

第四部分 长坪镇财政所2025年单位预算表

第一部分

长坪镇财政所概况

一、主要职责

1、负责组织和管理本镇财政收入和支出,编制执行本镇年度财政预算,监督本镇单位预算执行,编制财政决算; 财政转移支付和专项资金监督和管理;

2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

3、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财镇管”会计核算工作;

4、负责本镇财政专项资金的管理;

5、协助镇村两级清收债权、化解债务;

6、负责对本镇国有资产的购置、登记、处置进行管理,确保本镇国有资产安全和保值增值;

7、负责对农民负担进行监督管理;

8、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督本镇范围内各单位的财务活动;

9、认真完成上级主管单位和镇党委、政府交办的其它事项。

二、单位机构

长坪镇财政所为一级预算单位,单位性质为公益一类事业单位。 财政所定编人员为8人,实有干部24人,其中:在岗11人,退休13人。

三、单位预算单位构成

长坪镇财政所1个独立核算的预算单位。

第二部分

长坪镇财政所2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,长坪镇财政所2025年预算的编制实行综合预算制度,即长坪镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、住房保障支出等。长坪镇财政所2025年收支总预算202.04万元。预算收支比2024年的202.25万元减少0.21万元,降幅0.1%

二、单位预算收入情况说明

本单位2025年预算收入202.04万元,其中:财政拨款收入(含非税收入)195.34万元,占96.68%;其他收入6.7万元,占3.32%。

三、单位预算支出情况说明

本单位2025年预算支出202.04万元,其中:基本支出181.72万元,占89.94%,项目支出20.32,占比10.06%。

四、预算收支增减变化情况

本单位2025年预算收支202.04万元比2024年的202.25万元减少0.21万元,减少的主要原因是减少了基本支出。

五、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款预算收入195.34万元,其中:一般公共预算拨款收入195.34万元。

本单位2025年预算支出195.34万元,其中:其中一般公共服务支出130.59万元,占比66.85%,社会保障和就业支出45.43万元,占比23.26%;卫生健康支出7.42万元,占比3.8%;住房保障支出11.9万元,占比6.09%。

六、一般公共预算支出情况说明

本单位2025年财政拨款预算支出195.34万元,其中一般公共服务支出130.59万元,占比66.85%,社会保障和就业支出45.43万元,占比23.26%;卫生健康支出7.42万元,占比3.8%;住房保障支出11.9万元,占比6.09%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出175.02万元,其中人员经费166.59万元,占95.18%公用经费8.43万元,占4.82%。

八、政府性基金预算支出情况说明

无。

九、“三公”经费预算情况说明

本单位2025“三公”经费预算5.48万元,其中公务接待费5.48万元按照近年来中央和省委、省政府关于压缩一般性支出的要求,严格控制“三公”经费等支出。根据县政府文件要求,各镇(区)、各部门预算的“三公”经费支出保持“零”增长的要求,预算没有增加。

十、政府采购预算安排情况说明

2025本单位无政府采购预算安排。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费纳入一般公共预算基本支出公示。

本单位2025年一般公共预算基本支出175.02万元,其中人员经费166.59万元,占95.18%;公用经费8.43万元,占4.82%。。

十二、国有资产占用情况说明

本单位国有资产按照国资管理规定在行政事业单位国有资产管理系统中进行监管。

十三、预算绩效情况说明

依据财政工作职能职责及相关文件精神,结合南漳财政实际科学、全面的设置了项目支出绩效目标,建立健全财务管理制度,严格支出审批程序,最大限度发挥资金的使用效益,完成各项财政工作和达到预期目标。

十四、政府债务情况说明

无。

第三部分

名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、上年结转和结余收入:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分

长坪镇财政所2025年部门预算表和绩效目标表长坪镇财政所预算表在南漳县部门预算系统中报表系统计算导出后,做为附件上传绩效目标表附表为部门项目申报文本,单位选择主要项目进行公开上传


     附件:     长坪镇财政所2025年部门预算公开表.xls